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Q

.甲公司是一家咨詢公司,為增值稅一般納稅人,對外提供咨詢服務適用的增值稅稅率為6%。2020年甲公司通過競標贏得一個服務期為5年的客戶,該客戶每年年末支付含稅咨詢費1908000元。為取得與該客戶的合同,甲公司聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用15000元,為投標而發(fā)生的差旅費10000元,支付銷售人員傭金60000元。甲公司預期這些支出未來均能夠收回。此外,甲公司根據(jù)其年度銷售目標、整體盈利情況及個人業(yè)績等,向銷售部門經(jīng)理支付年度獎金10000元。在本例中,甲公司因簽訂該客戶合同而向銷售人員支付的傭金屬于取得合同發(fā)生的增量成本,應當將其作為合同取得成本確認為一項資產(chǎn);甲公司聘請外部律師進行盡職調(diào)查發(fā)生的支出、為投標發(fā)生的差旅費以及向銷售部門經(jīng)理支付的年度獎金(不能直接歸屬于可識別的合同)不屬于增量成本,應當于發(fā)生時直接計入當期損益。甲公司應編制如下會計分錄:

2024-12-16 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-12-16 16:49

首先,計算每年不含稅咨詢費:1908000÷(1 + 6%) = 1800000(元) 每年確認的增值稅銷項稅額:1908000÷(1 + 6%)× 6% = 108000(元) 第一年確認收入時的會計分錄: 借:應收賬款 1908000 貸:主營業(yè)務收入 1800000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 108000 支付銷售人員傭金 60000 元時,確認為合同取得成本: 借:合同取得成本 60000 貸:銀行存款 60000 當年因提供服務攤銷合同取得成本:60000 ÷ 5 = 12000(元) 借:銷售費用 12000 貸:合同取得成本 12000 聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用 15000 元,為投標發(fā)生的差旅費 10000 元,直接計入當期損益: 借:管理費用 25000 貸:銀行存款 25000 向銷售部門經(jīng)理支付年度獎金 10000 元,直接計入當期損益: 借:管理費用 10000 貸:銀行存款 10000

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首先,計算每年不含稅咨詢費:1908000÷(1 + 6%) = 1800000(元) 每年確認的增值稅銷項稅額:1908000÷(1 + 6%)× 6% = 108000(元) 第一年確認收入時的會計分錄: 借:應收賬款 1908000 貸:主營業(yè)務收入 1800000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 108000 支付銷售人員傭金 60000 元時,確認為合同取得成本: 借:合同取得成本 60000 貸:銀行存款 60000 當年因提供服務攤銷合同取得成本:60000 ÷ 5 = 12000(元) 借:銷售費用 12000 貸:合同取得成本 12000 聘請外部律師進行盡職調(diào)查支付相關(guān)費用 15000 元,為投標發(fā)生的差旅費 10000 元,直接計入當期損益: 借:管理費用 25000 貸:銀行存款 25000 向銷售部門經(jīng)理支付年度獎金 10000 元,直接計入當期損益: 借:管理費用 10000 貸:銀行存款 10000
2024-12-16
同學你好 1.借:管理費用 1.5+1=2.5 合同取得成本 6 貸:銀行存款 8.5 2.借:銷售費用 6/5/12=0.1 貸:合同取得成本 0.1 3.借:應收賬款 159 000 貸:主營業(yè)務收入 150 000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)9 000
2021-12-29
同學你好 1.借:管理費用 1.5+1=2.5 合同取得成本 6 貸:銀行存款 8.5 2.借:銷售費用 6/5/12=0.1 貸:合同取得成本 0.1 3.借:應收賬款 159 000 貸:主營業(yè)務收入 150 000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)9 000
2021-12-29
你好, 借:管理費用 11 000; 貸:銀行存款 6 000 應付職工薪酬5000 借:合同取得成本 100 00; 貸:應付職工薪酬 100 00; 每月確認服務收入,攤銷銷售傭金: 借:銀行存款 100 000 銷售費用 10000/4 貸:合同取得成本 10000/4 主營業(yè)務收入 100000/1.06 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額) 100000/1.06*0.06
2021-10-27
你好,是針對取得的收入,還是發(fā)生的相關(guān)支出做分錄呢??
2022-12-08
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