你好這個計入到管理費用,福利費。
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的
總賬會計還有做應收應付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進行審批為什么對應的是應收賬款的準計分認定,而不是銷售收入完整性認定?謝謝
老師你好,個體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個人名,對外出租,是個人代開發(fā)票給承租方還是個體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
圖片表格中給出期望報酬率,在本題中為啥沒有用,不是也可以加權(quán)平均嗎
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?可以選企業(yè)收入明細表,成本支出明細表,嗎?
外貿(mào)企業(yè)出入庫怎么做?在哪里做?是在報關(guān)之前做嗎?
你好,老師,我之前問的,去年單位員工未繳納社保,上班時間受傷,住院費5萬元全額公司支付,此筆費用做福利費,未申報個稅。今年企稅匯算清繳,填報工資那組表中,工資+福利費比個稅申報金額高,怎么操作申報?
請問老師,酒店行業(yè)有宴會廳、包房、零點和燒烤是一個廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會廳和包房,這個屬于宴會收入還是中餐收入?
福利費好像不能全額扣除,只能百分值之多少來扣除?
你好是的這個是百分之十四的比例
老師,再請教您一下,像這些房租的(房東個人的)稅金都是我們承擔,稅局一般會收哪些稅種,稅率是?謝謝!
這個一般就是收個稅10%,房產(chǎn)稅2%,印花稅萬分之五。增值稅的話一般是免收的,不開專票。
是的,是普票。但是我看去年的發(fā)票稅金好像沒有收這么高,代開發(fā)票是0稅率,房東額外交的稅金,然后找我們要。不過福利費的話是沒必要開票了,所得稅都沒有抵扣這么高,老師,我理解的對嗎?謝謝!
增值稅這些是免稅,但是他有房產(chǎn)稅,個稅的話是你們自己要代扣代繳。
我看去年 的沒有這么高。福利費不能超過總工資14%,但作為研發(fā)費可以全額扣除,像研發(fā)人員只是其中一部分,是不是就不能全額扣除?謝謝
你好,是的,其實不能完全扣除是很正常的。
老師,但是這部分金額不超過總工資的14%,那就可以抵扣對吧?謝謝!
你好,是的,就是這樣子理解。
老師,再請教一下,像我們租的辦公室和倉庫都是租的私人的,他們開不了水電費發(fā)票,這個要如何跟稅務局解釋才行得通?謝謝!
你好,他們是可以開的了,只是他們不愿意去代開而已。
好像說什么房產(chǎn)的問題,我沒太弄清楚。如果真開不了,這個就沒有水電費是不是就解釋不通?謝謝
你好,我們這個我們他的意思應該是你沒有申報房產(chǎn)稅。你有出租,有房產(chǎn)稅,出租的收入要申報房產(chǎn)稅。
沒太明白,我看他手機顯示可以開票,但是不能抬頭是我們公司。那請問像這種情況我們要如何跟SWJ解釋我們沒有水電費的原因?,說不能開票,是否可以?謝謝
你好,說實話,這個東西很難解釋的,你有注冊在這個地方,然后不是你們自己公司的,房產(chǎn)你就是需要開發(fā)票。