不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 ×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額 %2B 免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷ 當(dāng)期全部銷售額
我公司是再生資源回收公司,是一般納稅人,2021年建設(shè)廠房,有100多萬的進(jìn)項(xiàng)稅留抵,今年3月份想使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問老師:實(shí)用簡(jiǎn)易計(jì)稅后是所有的進(jìn)賬票都不能抵扣嗎?還是除了回收業(yè)務(wù)不能抵扣外其他一般計(jì)稅項(xiàng)目還可以抵扣?賬上的留抵稅還可以繼續(xù)留抵嗎?還是要轉(zhuǎn)出?使用簡(jiǎn)易計(jì)稅平時(shí)出賬的時(shí)候是全額出成本而已還是在憑證中多出一筆進(jìn)項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出?謝謝
老師好:我們是一般納稅人,沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,只有出租房屋的其他收入,之前一直采用的是按簡(jiǎn)易計(jì)稅5%,進(jìn)項(xiàng)未抵扣(稅局留底退稅后又被繳回了),現(xiàn)在想要把出租房屋這部分做一般計(jì)稅,是否可以直接更改為一般計(jì)稅9%,以前的進(jìn)項(xiàng)是否還可以抵扣
請(qǐng)問老師,我們公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)周轉(zhuǎn)箱然后對(duì)外出租,假定每個(gè)周轉(zhuǎn)箱的生產(chǎn)成本是50元,可以使用5次,每次租金含稅價(jià)20元。我設(shè)計(jì)了兩種記賬方法,請(qǐng)幫我看看那種會(huì)好一些,而且錯(cuò)誤的地方請(qǐng)幫我指出來: 第一種:周轉(zhuǎn)箱入庫時(shí) 借:固定資產(chǎn) 50 貸:生產(chǎn)成本 50 周轉(zhuǎn)箱租出時(shí) 借:應(yīng)收賬款 20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17.4 應(yīng)交稅費(fèi)(銷) 2.6 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10 貸:累計(jì)折舊 10 借:累計(jì)折舊 10 貸,固定資產(chǎn) 10 周轉(zhuǎn)箱維修費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用 第二種 周轉(zhuǎn)箱入庫時(shí),計(jì)入庫存商品
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷項(xiàng)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
老師,請(qǐng)問按照如下條例:第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 比如:2月份收到一張房租專票,其中有一部分進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出,但是尚不知道轉(zhuǎn)出比例,那我2月份對(duì)這張房租專票 該如何入帳呢???
我們是專門給工廠帶貨收傭金的,目前成立了公司也有個(gè)體戶,那我們這個(gè)公司和個(gè)體戶賺的傭金怎么開票給工廠呢?品名是什么呢?,怎么交稅呢?
開紅字發(fā)票,為什么多交稅呢
@@董孝彬老師,別的老師別回答
公司后買11套公租房,然后又出租,所有的分錄怎么寫?
老師我們是自己建廠加工玉米桿,廠房修到可以加工生產(chǎn)了,只剩后面有些收尾沒完工時(shí),就要把前面 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了嗎?
老師,供熱企業(yè)提供熱力服務(wù)的稅率是13%嗎
你好老師 我去面試了一家加工餃子的廠的會(huì)計(jì) 我想問一下: 1.采購的原材料變成餃子陷的成本如何核算呀? 2,餃子皮的成本如何核算呀 3,成本這塊的料工費(fèi)我有點(diǎn)混亂
老師您好,個(gè)體戶名字叫水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部,經(jīng)營(yíng)范圍里面除了水產(chǎn)品還可以加日用百貨的經(jīng)營(yíng)范圍嘛
老師,6號(hào)憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費(fèi)和交通費(fèi)分明細(xì)填寫可以嗎?
老師。問一個(gè)問題,比如今天一個(gè)股東,買鋼管花了750元,然后,它沒有開發(fā)票就是對(duì)方手寫了一個(gè)銷售單,這個(gè)股東說,下次開木材的費(fèi)用發(fā)票抵這個(gè)750就可以了這樣子操作有問題嗎?這個(gè)750是汽車公司買的,是費(fèi)用收據(jù)
老師不是用累計(jì)收入么
括號(hào)里的才是收入 除數(shù)也是收入