你好,普通發(fā)票的話不可以,專用發(fā)票次才可以的
我們是分包方,有建筑專業(yè)承包資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì),現(xiàn)將所簽字的分包合同,部分外包給班組,現(xiàn)我們以給班組人員代發(fā)工資的形式支付班組施工費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么操作,班組需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們是嗎,是以他們公司的名義開(kāi),還是要他們以個(gè)人提供勞務(wù)的方式到稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們?nèi)胭~
老師好!我是一般納稅勞務(wù)公司,承包工程,然后分包給班組和班組長(zhǎng)簽的合同,班組長(zhǎng)每月給我提供工資單,勞務(wù)公司給他發(fā)工資,請(qǐng)問(wèn)這些工人算我勞務(wù)公司從業(yè)人員嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司是建筑勞務(wù)公司一般納稅人,承接了清包工的勞務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)出3%專票給建設(shè)方,我們的成本是農(nóng)民工工資和班組長(zhǎng)開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票1%的普票,那我們比如開(kāi)了1個(gè)億的工程服務(wù)發(fā)票給建設(shè)方,就要交300萬(wàn)的增值稅,這個(gè)可以差額扣除農(nóng)民工工資和班組長(zhǎng)開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票在繳納增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn):我們是建筑勞務(wù)公司,我們的工程分包給班組做工。我們的工資是發(fā)給班組,由班組發(fā)他的工人。現(xiàn)在我們要讓班組給我們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,班組有自己的個(gè)體戶公司。他們說(shuō)只能開(kāi)勞務(wù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)名稱??梢詥??
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我們從總包手里分包了純勞務(wù)的工程,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%的發(fā)票。實(shí)際我們又把這塊工程分包給下面的班組長(zhǎng)和包工頭(有自己的勞務(wù)公司)。那班組長(zhǎng)和勞務(wù)公司給提供的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以分包遞減嗎
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問(wèn)題→這樣做利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤(rùn)報(bào)表申報(bào)會(huì)提示?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較呢?小金額可以不需要通過(guò)以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?不然利潤(rùn)表申報(bào)會(huì)提示
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會(huì)計(jì)分錄比較好?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過(guò)以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司貸款一筆錢,用來(lái)還個(gè)人費(fèi)用,后面到期把錢還給銀行,是不是公司法人還要還個(gè)人費(fèi)用
老師這個(gè)是可以作為發(fā)票嗎
您好老師!現(xiàn)在醫(yī)院要賣一輛車出去,是3.5萬(wàn),對(duì)方開(kāi)票是1萬(wàn)這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,集團(tuán)讓甲單位負(fù)責(zé)管理下面很多企業(yè)(比如注銷了,不存在了等遺留下來(lái)的房產(chǎn)),甲單位將這些不知道房產(chǎn)所有人是誰(shuí)的房產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)房屋的維護(hù)等、然后出租出去了。收到的租金歸單位所有,請(qǐng)問(wèn)甲單位要繳納這些無(wú)租使用又出租的房屋的房產(chǎn)稅和土地使用稅么?謝謝
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來(lái)2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來(lái)“稅金及附加”沒(méi)有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒(méi)數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
建筑業(yè)不是可以差額征稅?
是的,建筑可以差額征稅得