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去年的暫估成本,今年5月收到發(fā)票該怎么沖暫估,當時是借:施工成本 貸方:應付暫估款,收到的發(fā)票與去年的占估沒有差異

2024-12-10 21:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-10 21:39

同學,你好 今年收到發(fā)票 借:施工成本 負數(shù) 貸:應付暫估款 負數(shù) 借:施工成本 貸:應付賬款

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快賬用戶1485 追問 2024-12-10 21:40

不用進以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-10 21:43

同學,你好 不需要的

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快賬用戶1485 追問 2024-12-10 21:43

稅務局說要進以前年度損益,沒懂為什么

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齊紅老師 解答 2024-12-10 21:46

同學,你好 不需要呀,你之前年度暫估,在匯算清繳前取得發(fā)票,只要紅沖之前的分錄然后根據(jù)發(fā)票重新做就行了,不需要用到以前年度損益調(diào)整這個科目

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快賬用戶1485 追問 2024-12-10 21:47

嗯好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-12-10 21:48

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 今年收到發(fā)票 借:施工成本 負數(shù) 貸:應付暫估款 負數(shù) 借:施工成本 貸:應付賬款
2024-12-10
您好, 借:以前年度損益調(diào)整負數(shù) 貸:應付賬款-暫估負數(shù)
2024-11-29
你好,同學,借:施工成本(紅字)貸:應付暫估款(紅字)。
2024-12-10
同學你好 這個分錄不用沖 只要匯算清繳調(diào)增成本就可以
2023-05-05
同學,你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
2022-04-13
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