關(guān)于甲乙方 因為你們是提供排版服務(wù)的一方,所以是乙方。開票收款是提供服務(wù)后的行為,購買服務(wù)的客戶才是甲方。 關(guān)于四方合同 第三方 A 和 B 可能在排版業(yè)務(wù)流程中有協(xié)商事務(wù),比如素材提供、審核等。你們負責排版,客戶接受服務(wù)并付款,四方合同是為了明確各方在整個排版業(yè)務(wù)中的權(quán)利和義務(wù)
老師,我們公司是供貨商,和客戶簽訂了合同,根據(jù)對賬單也結(jié)清了賬款。但是現(xiàn)在我們公司的一個合作公司(丙公司)說有他們的泵送服務(wù),需要我們給這個丙公司付款。經(jīng)核實確實也是應(yīng)該付。 現(xiàn)在客戶也同意我們付給我們款了,按說應(yīng)該是我們公司給開發(fā)票,但是我們開的客戶說不行,因為已經(jīng)結(jié)賬了,丙公司直接給開泵送費,我們公司開不了。 現(xiàn)在客戶必須讓我們?nèi)齻€公司簽一個三方協(xié)議,這個三方協(xié)議會不會影響我們的?會不會涉嫌偷稅漏稅的問題?
老師你好,我們公司給客戶提供代收款的業(yè)務(wù)和配送業(yè)務(wù),然后賺取一定的服務(wù)管理費,這個代收款的業(yè)務(wù)如何才能合法合規(guī),我大概了解了一下,是要簽訂協(xié)議書,但是就存在一個問題,就是我們的供應(yīng)商很多,經(jīng)銷商也很多,如果要求所有的客戶都簽字的三方協(xié)議是難以落實的,是否能擬訂一份三方的合同,規(guī)定好這個代收代付協(xié)議,在合同中做明確的約定,由我們來幫代收貨款,供應(yīng)商假設(shè)是乙方,經(jīng)銷商是甲方,然后我們公司作為丙方,然后合同中約定,甲方為我們所有的經(jīng)銷商,乙方為我們所有的供應(yīng)商,然后我們簽合同時,經(jīng)銷商客戶在甲方簽字,供應(yīng)商客戶在乙方簽字,然后我們把所有跟甲簽的跟所有跟乙簽的合并著看,這種方式是否可行
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發(fā)票給我們,然后和我們合租的企業(yè)對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發(fā)票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發(fā)票,錢也是對公付給我們5萬,因為我們公司是小規(guī)模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
您好老師,我們是一家園林企業(yè),園林外圍的沿街商鋪都是我們租給客戶經(jīng)營的?,F(xiàn)在問題是,去年有一家公司甲跟我們簽訂了租賃協(xié)議(現(xiàn)在找不見這份合同),今年甲公司倒閉,我們又轉(zhuǎn)租給了乙公司,乙公司承諾替甲公司償還去年所欠租金六百多萬,一年內(nèi)還清,合同里乙公司分為乙1和乙2兩家公司,租金也不確定將來誰來付,請問我該如何完善合同,如果合同中不提甲公司(怕稅務(wù)局要我和甲公司合同),將甲所欠租金直接寫入我和乙公司的合同里,作為乙公司租金是否有風險?稅務(wù)這塊是否有隱患?這600多萬的欠款直接記今年的收入行不行?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
貿(mào)易企業(yè),庫存較大,銷戶是看數(shù)量還是金額
老師公司之前都沒有賬,現(xiàn)在才建賬,分錄是不是把所有的資產(chǎn)類放借方,貸方是實收資本,把所有負債類放貸方,借方實收資本,然后如果實收資本貸方是20萬,實收資本借方是10萬,那后面應(yīng)該寫什么分錄調(diào)整呢
老師,我公司是貿(mào)易服務(wù)類公司一般納稅人,開出去的票都是賣了辦公桌,還有pvc管子之類的還有一些服務(wù)費的,開回來的票公司名義買了一臺車,跟上保險之類的,可以抵扣銷項嘛?
老師,拖拉機和粉碎機屬于生產(chǎn)設(shè)備攤銷10年嗎?
樸老師,那我以前不是這樣做的 以前社保是 車間沒繳納 都分給車間了,現(xiàn)在這個月按照這樣分配可以嗎
我想問一下,一張報關(guān)單上有九種產(chǎn)品,登錄電子口岸進去查詳情的其中一個產(chǎn)品對應(yīng)顯示的FOB價是4059,但是之前的財務(wù)填寫的退稅申報表的FOB金額是4058.93,這樣可以嗎?相當于提交的申報比報關(guān)單上的少0.07,這是一種情況,另外還有一種情況就是登錄電子口岸點詳情進去查詢其中的一種產(chǎn)品對應(yīng)的FOB價格是2957 但是之前的財務(wù)在單一窗口填寫退稅金額時FOB價就寫成2957.15點提交的,相當于是多了0.15這種情況能行嗎?如果之前財務(wù)是對的,電子口岸都是四舍五入的,不能用電子口岸的,
老師,第四題,對業(yè)務(wù)進行外包,理論上屬于風險轉(zhuǎn)移吧,答案是風險規(guī)避。您的理解呢?
老師40萬+40萬×5萬/95萬這里沒理解?
增值稅是先認證后結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎?
老師你好:這個這個為什么不是用(900-55)×80%呢
好的,多謝老師
滿意請給五星好評,謝謝