是的,季末不交稅都營(yíng)業(yè)外收入
預(yù)收一萬(wàn)元賬款,全額開(kāi)具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報(bào)增值稅時(shí)按照開(kāi)票金額全額申報(bào)增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)大于申報(bào)增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)收的50萬(wàn)物業(yè)費(fèi)給戶主開(kāi)的收據(jù)未開(kāi)發(fā)票,記賬是預(yù)收賬款,實(shí)際也是2021年7月到2022年7月的物業(yè)費(fèi),然后每個(gè)月確認(rèn)收入和增值稅,假如年底還有預(yù)收賬款,那明年匯算清繳會(huì)有影響嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,2020年預(yù)收賬款的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,并繳納了銷項(xiàng)稅。那么在2021年分期確認(rèn)收入的時(shí)候就沒(méi)有銷項(xiàng)稅了對(duì)吧?增值稅確認(rèn)的銷售收入并不等于賬面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)吧?
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃行業(yè),在二季度預(yù)收了幾家一年的租賃費(fèi),按預(yù)收款確認(rèn)了一年的增值稅有一萬(wàn)多,但是收入是按月確認(rèn)的,二季度收入一共是25萬(wàn),5%的稅率,小規(guī)模,季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),我是直接把這1萬(wàn)多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款嗎
如果只送貨未開(kāi)票未收款,可以做預(yù)收賬款分錄:借記預(yù)收賬款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(假設(shè)商品已確認(rèn)收入)。待收到款項(xiàng)時(shí),再借記銀行存款,貸記預(yù)收賬款。 老師,這個(gè)樣子確認(rèn)收入增值稅就要申報(bào)嗎,還是等開(kāi)了票再申報(bào)呢
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
老師可以這樣理解嗎?也就說(shuō)安填表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繳稅對(duì)吧?跟預(yù)收產(chǎn)生的增值稅沒(méi)關(guān)系對(duì)吧?
還有老師洗浴中心大部分都不開(kāi)票,可不可以預(yù)收賬款先掛著,后期確認(rèn)收入時(shí)再做增值稅,這樣行嗎?
直接看季度確認(rèn)的不含稅收入是否超過(guò)30萬(wàn),不超過(guò),就免稅,增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
老師預(yù)收賬款后期確認(rèn)收入時(shí)再做增值稅行嗎?又沒(méi)開(kāi)票
你確認(rèn)收入就得計(jì)算增值稅的哈
老師可能我沒(méi)說(shuō)清楚,我是說(shuō)會(huì)員辦卡這是預(yù)收賬款,此時(shí)不用計(jì)算增值稅,等后期會(huì)員消費(fèi)就得預(yù)收轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么,這時(shí)再做增值稅行不?謝謝
那個(gè)是可以的哈,沒(méi)問(wèn)題的