是的,季末不交稅都營業(yè)外收入

預(yù)收一萬元賬款,全額開具發(fā)票。依據(jù)服務(wù)合同,本期只能確認(rèn)5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預(yù)收9433.96 應(yīng)交稅費-增 566.04 本期確認(rèn)收入。 借:預(yù)收 4716.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4716.98 那么在申報增值稅時按照開票金額全額申報增值稅,后續(xù)如果剩余部分也確認(rèn)收入,但是這部分增值稅之前已經(jīng)繳納。報表主營業(yè)務(wù)收入會大于申報增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的50萬物業(yè)費給戶主開的收據(jù)未開發(fā)票,記賬是預(yù)收賬款,實際也是2021年7月到2022年7月的物業(yè)費,然后每個月確認(rèn)收入和增值稅,假如年底還有預(yù)收賬款,那明年匯算清繳會有影響嗎?謝謝
請問老師,2020年預(yù)收賬款的時候已經(jīng)開了發(fā)票,并繳納了銷項稅。那么在2021年分期確認(rèn)收入的時候就沒有銷項稅了對吧?增值稅確認(rèn)的銷售收入并不等于賬面的主營業(yè)務(wù)收入對吧?
老師,我們是不動產(chǎn)租賃行業(yè),在二季度預(yù)收了幾家一年的租賃費,按預(yù)收款確認(rèn)了一年的增值稅有一萬多,但是收入是按月確認(rèn)的,二季度收入一共是25萬,5%的稅率,小規(guī)模,季度沒有超過45萬,我是直接把這1萬多的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—減免稅款嗎
如果只送貨未開票未收款,可以做預(yù)收賬款分錄:借記預(yù)收賬款,貸記主營業(yè)務(wù)收入(假設(shè)商品已確認(rèn)收入)。待收到款項時,再借記銀行存款,貸記預(yù)收賬款。 老師,這個樣子確認(rèn)收入增值稅就要申報嗎,還是等開了票再申報呢
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報顯示其他扣稅憑證異常
老師你好,請問暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因為發(fā)貨延時,造成平臺從資金賬戶金額扣除相應(yīng)金額賠付給買家,這個怎么入賬呢,沒有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請問水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個記混了
對被告在行政程序中采納的鑒定意見,原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計抵減超過政策最大值怎么處理?出口和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都檢查了,沒問題
老師,新鮮活肉,這個是我們當(dāng)?shù)匾环N豬肉部分的名稱,有這個菜叫活肉是豬頭的一部分,如果開票寫新鮮活肉這個要交稅嗎?因為像五花肉這些是免稅的
國內(nèi)公司采購,走內(nèi)銷,香港公司名義出口,賣給韓國公司,韓國公司用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司對公戶,香港公司需要做賬嗎
老師可以這樣理解嗎?也就說安填表主營業(yè)務(wù)收入繳稅對吧?跟預(yù)收產(chǎn)生的增值稅沒關(guān)系對吧?
還有老師洗浴中心大部分都不開票,可不可以預(yù)收賬款先掛著,后期確認(rèn)收入時再做增值稅,這樣行嗎?
直接看季度確認(rèn)的不含稅收入是否超過30萬,不超過,就免稅,增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師預(yù)收賬款后期確認(rèn)收入時再做增值稅行嗎?又沒開票
你確認(rèn)收入就得計算增值稅的哈
老師可能我沒說清楚,我是說會員辦卡這是預(yù)收賬款,此時不用計算增值稅,等后期會員消費就得預(yù)收轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)收入么,這時再做增值稅行不?謝謝
那個是可以的哈,沒問題的