月末不需要過渡的 次月直接 借應交稅費,簡易計稅貸,銀行存款就行。

老師,我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結轉的這比分錄是正確的嗎?
請教您個問題,我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結轉的這筆分錄對嗎? 還是預繳也是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 月末不需要結轉,也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
是這樣的我想問一下,我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結轉的這筆分錄對嗎? 還是預繳也是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 月末不需要結轉,也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預繳時: 借:應交稅費—預繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 5 主營業(yè)務收入 月末: 借:應交稅費—未交增值稅 6 應交稅費—簡易計稅 5 貸:應交稅費—預繳增值稅 11 我月末結轉的這筆分錄對嗎?還是預繳也是: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應收賬款 貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 月末不需要結轉,也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款
1、借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-簡易計稅 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應交稅費—簡易征收, 貸:銀行存款。 2、借:應收賬款等, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅—簡易征收。 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應交稅費—應交增值稅—簡易征收, 貸:銀行存款。 3、借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 實際支付簡易征收的稅費時, 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款。 請問這哪個是對的?
制造業(yè) 不知道廠里電費車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分攤車間電費呢?
老師,公司納稅申報都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個季度報了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報,那勞務派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。