先付款后拿到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄 付款時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)確定) 貸:預(yù)付賬款 如果預(yù)付款項(xiàng)小于發(fā)票金額,還需補(bǔ)記費(fèi)用,例如: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 / 單位管理費(fèi)用等 貸:銀行存款 如果預(yù)付款項(xiàng)大于發(fā)票金額,應(yīng)退回多余款項(xiàng),例如: 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 支付部分清理費(fèi)、環(huán)境評(píng)估費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄 支付 5 萬(wàn)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)提費(fèi)用(新政府會(huì)計(jì)制度下,可通過(guò)預(yù)提費(fèi)用核算預(yù)計(jì)要支付但尚未支付的費(fèi)用)50000 貸:銀行存款 50000 后續(xù)支付剩余 5 萬(wàn)時(shí): 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:預(yù)提費(fèi)用 50000 貸:銀行存款 50000 同時(shí),在預(yù)算會(huì)計(jì)中: 支付 5 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 / 行政支出等(根據(jù)單位性質(zhì)確定支出科目)50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000 支付剩余 5 萬(wàn)時(shí): 借:事業(yè)支出 / 行政支出等 50000 貸:資金結(jié)存 - 貨幣資金 50000
全額事業(yè)單位A幫同級(jí)財(cái)政預(yù)算單位B代墊了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5萬(wàn)元。代墊時(shí),事業(yè)單位A的會(huì)計(jì)分錄是財(cái)會(huì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用5,其他應(yīng)收款5,貸零余額賬戶用款額度;預(yù)會(huì):借事業(yè)支出10,貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度。請(qǐng)問(wèn)老師,這樣處理正確嗎?現(xiàn)在單位B把5萬(wàn)元?dú)w還到A的零余額賬戶,請(qǐng)問(wèn)后續(xù)賬戶要怎么做呢?
老師你好 問(wèn)個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問(wèn)題 去年 預(yù)收款10萬(wàn) 開(kāi)具10萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬(wàn) 客戶退回了10萬(wàn)的發(fā)票 我司開(kāi)具紅字發(fā)票10萬(wàn) 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬(wàn) 本月開(kāi)具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬(wàn) 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對(duì)方已認(rèn)證的增票10萬(wàn) 開(kāi)具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬(wàn) 開(kāi)具專票 ③之前銀收多余的5萬(wàn) 應(yīng)付 但是本月先不付 針對(duì)這三點(diǎn)的分錄該怎么寫(xiě)!
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)按照規(guī)定,對(duì)附屬單位補(bǔ)助250000元,款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)經(jīng)批準(zhǔn),因銀行存款購(gòu)入一批三年期政府債券,實(shí)際支付價(jià)款為300000元,債券的票面年利率為5%,每年付息一下,到期一次償還本金。債券投資所取得的利息收納入預(yù)算管理。(3)按照貸款合同的規(guī)定,償還銀行貸款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程項(xiàng)目已完工,這部分利息費(fèi)用不計(jì)入在建工程。(4)經(jīng)批準(zhǔn),接受其他單位無(wú)償調(diào)入的固定資產(chǎn)一臺(tái),相關(guān)憑證表明其價(jià)值為35000元。在調(diào)入過(guò)程中,發(fā)生歸屬于該單位的相關(guān)費(fèi)用共計(jì)2000元,款項(xiàng)以財(cái)政授權(quán)支付方式支付。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(只寫(xiě)預(yù)算會(huì)計(jì)分錄)
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說(shuō)一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題政府會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 某行政單位通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付購(gòu)買(mǎi)一套專用設(shè)備用于專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng),全部?jī)r(jià)款為60萬(wàn)元,簽訂合同后支付第一筆貨款10萬(wàn)元;該設(shè)備驗(yàn)收時(shí)支付剩余貨款,設(shè)備無(wú)需安裝即可投入使用;該單位收到設(shè)備并支付扣除質(zhì)量保證金3萬(wàn)元(質(zhì)保期1年)后的剩余貨款,該單位每月對(duì)該設(shè)備計(jì)提折1日5000元,達(dá)到保質(zhì)期后支付了3萬(wàn)元質(zhì)量保證金。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)記賬的會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷(xiāo)售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫(kù)存商品 這樣可以嗎?
初級(jí)會(huì)計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問(wèn)一下,車(chē)購(gòu)稅到底咋算的,比如我們開(kāi)一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是15萬(wàn),那車(chē)購(gòu)稅是15萬(wàn)乘以10%嗎?還是15萬(wàn)除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷(xiāo)售,外購(gòu)的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模公司可以開(kāi)出專用發(fā)票嗎,要怎么申請(qǐng),經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有的可以開(kāi)嗎
老師,第二問(wèn)支付清理費(fèi)的這個(gè)分錄沒(méi)有看懂,我換一個(gè)數(shù)字啊,這個(gè)5萬(wàn)我分不清哪個(gè)是付了哪個(gè)沒(méi)付,假如是要支付10要,現(xiàn)在已經(jīng)付了6萬(wàn)。還剩4萬(wàn)沒(méi)支付,這個(gè)怎么做,
因?yàn)槲矣秀y行對(duì)賬到,沒(méi)付的這個(gè)應(yīng)該不能計(jì)入到銀行存款里面吧?要不然我銀行對(duì)賬單余額對(duì)不上
沒(méi)付的做往來(lái) 不計(jì)入銀行存款
怎么做啊,這整個(gè)的分錄,沒(méi)付的和付過(guò)的分錄,我都不太懂應(yīng)該怎么做
沒(méi)支付的掛預(yù)付賬款貸方了
做預(yù)提費(fèi)用的話,后續(xù)怎么沖掉???
如果不做預(yù)提的話,還可以用別的科目嘛?
發(fā)票都收到了就不用預(yù)提 事業(yè)單位最好是不預(yù)提
發(fā)票開(kāi)的是總的10萬(wàn),現(xiàn)在已經(jīng)支付6萬(wàn)了,還剩4萬(wàn)沒(méi)支付,也想在賬上體現(xiàn)出來(lái)還剩4萬(wàn)沒(méi)支付,不做預(yù)提,這整個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呀,麻煩老師幫忙看一下
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款10萬(wàn) 借應(yīng)付賬款6萬(wàn) 貸銀行存款6萬(wàn) 然后應(yīng)付賬款還有貸方余額4萬(wàn)沒(méi)付
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用能改成用其他費(fèi)用嘛,也是費(fèi)用類科目
可以的 可以用其他費(fèi)用
老師請(qǐng)問(wèn)單位代管資金如果是付款買(mǎi)辦公耗材,或者是收到錢(qián)應(yīng)該怎么處理
同學(xué)你好 行政事業(yè)單位代管資金付款購(gòu)買(mǎi)辦公耗材時(shí) (1)發(fā)生支出時(shí) 借:經(jīng)費(fèi)支出(行政單位)/ 事業(yè)支出(事業(yè)單位) - 辦公耗材 貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付) (2)同時(shí),在代管資金相關(guān)核算中記錄 借:代管資金 - 相關(guān)明細(xì)(減少代管資金余額) 貸:銀行存款(從代管資金賬戶支付) 行政事業(yè)單位收到代管資金時(shí) (1)收到款項(xiàng)時(shí) 借:銀行存款(代管資金賬戶收到款項(xiàng)) 貸:代管資金 - 相關(guān)明細(xì)(根據(jù)資金來(lái)源和用途設(shè)置明細(xì)科目,增加代管資金余額)
發(fā)生支出的時(shí)候能看到,第二問(wèn)的同時(shí)在代管資金相關(guān)核算中記錄我沒(méi)看到,好像沒(méi)有代管資金這個(gè)會(huì)計(jì)科目吧?第一先問(wèn)已經(jīng)貸銀行存款了,第二先問(wèn)為什么還要貸銀行存款???這不就多記了嘛,如果不用這個(gè)科目能直接用往來(lái)科目記賬嘛?能記賬的話應(yīng)該怎么記,用其他應(yīng)付款的話,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
代管資金單獨(dú)一本賬不是嗎