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老師您好,我公司是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,收到建筑公司轉(zhuǎn)來的勞務(wù)費,還沒給對方建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票,用于給建筑公司工人代發(fā)工資,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,計提工資就是借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,支付工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,對嗎?

2024-12-05 10:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-05 10:22

你好,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的話,可以

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你好,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了的話,可以
2024-12-05
你好, 計提勞務(wù)工資當(dāng)成本時分錄是 :借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2021-04-30
你好,處理可以的,沒問題
2022-02-07
你好 ; 是的; 就這樣掛著 ;到時你們 退還金額給對方的; 讓對方開票給你們 ;
2022-04-12
你好,借勞務(wù)成本,二級科目是福利費。
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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