你好,后面的話,你要修改原值。
老師好,不能理解這個暫估固定資產(chǎn)計(jì)提折舊;暫估的固定資產(chǎn)的計(jì)提折舊;,比如說我之前預(yù)估固定資產(chǎn)值100萬,按100萬來計(jì)提十年的話,那我每個月計(jì)提了0.834萬/月,假設(shè)已經(jīng)計(jì)提了3個月,但是呢,實(shí)際入賬金額是130萬,前3個月計(jì)提的金額不管,那后面每個月該計(jì)提多少錢一個月呢,謝謝。
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報(bào)時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師 請問我們進(jìn)口的機(jī)器 入賬固定資產(chǎn)時候按照當(dāng)時完稅價格匯率暫估入賬,現(xiàn)在分期支付每期的匯率跟當(dāng)時暫估時候不一樣需要調(diào)整固定資產(chǎn)入賬價值按照現(xiàn)值入賬?還是匯率差直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 不影響入賬價值
2024年1月母公司收購一家A公司作為全資子公司,購買日A公司賬目固定資產(chǎn)100萬元,資本公積200萬元,未分配利潤-100萬元。負(fù)債科目0元。經(jīng)過第三方評估機(jī)構(gòu)評估,固定資產(chǎn)價值90萬元,無形資產(chǎn)價值110萬元,資本公積200萬元。2024年A公司按賬面價值入賬。2024年3月要做合并財(cái)務(wù)報(bào)表,請問老師這個合并財(cái)務(wù)報(bào)表的時候關(guān)于購買的這塊會計(jì)分錄要怎么做呢?謝謝
法人實(shí)繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
老師,如果存在往年賬庫存很大,需要調(diào)賬要怎么調(diào),之前開票和庫存存在不一致的情況,太陽能熱水器行業(yè)
24年第四季度季報(bào)財(cái)報(bào)沒有重分類,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),當(dāng)時直接按小微申報(bào)了。現(xiàn)在打算匯算清繳,發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微,那是匯算按重分類的申報(bào)還是四季度季報(bào)也得改按重分類的申報(bào)?
押金轉(zhuǎn)為租金,會計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
就是這個原值我要怎么改呢,老師我問的就是這個,在財(cái)務(wù)軟件中怎么弄啊
你好,這個每個軟件不一樣。你可以看一下這個金蝶的。。 https://developer.kingdee.com/article/360925610815790080?lang=zh-CN&productLineId=1&isKnowledge=2