同學(xué)你好,在給國外客戶報價時,通常是不含稅的。出口發(fā)票一般按 FOB 金額開具不含稅價。出口退稅是退還產(chǎn)品在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅,企業(yè)雖然出口發(fā)票開不含稅價,但在采購原材料等環(huán)節(jié)已繳納增值稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)會根據(jù)進(jìn)項(xiàng)憑證退還這部分稅額,目的是避免雙重征稅、增強(qiáng)產(chǎn)品國際競爭力。
我單位去年購入天車2臺價值80多萬,當(dāng)時按不含稅價格購入 ,因?yàn)楫?dāng)時對方給出兩個報價,老板選擇不含稅價格,含稅價另外再加的稅點(diǎn)高不是稅點(diǎn)13,沒有發(fā)票不能入固定資產(chǎn),不能計提折舊,多交所得稅,有票的話還可以抵扣增值稅,還有什么影響
老師您好,開發(fā)票的時候顯示含稅單價,發(fā)票打印出來是不含稅單價,這個能調(diào)整嗎,還是說打印出來只能默認(rèn)是不含稅單價呢?
老師好,我是個體餐飲,開的增值稅電子普通發(fā)票,我想問下,開票時,單價金額欄是含稅還是不含稅,謝謝
老師,開票軟件里面這個單價含稅和不含稅,我發(fā)現(xiàn)總額都沒變化,勞務(wù)公司開票我是按含稅單價開還是不含稅單價呢?我看到那個含稅不含稅的開關(guān)切換后總價沒有變化
老師,如果沒有特別說明的話,“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”或者“開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額”這個詞語,指的是含稅銷售額還是不含稅銷售額。老師講課的時候說是不含稅,會計問老師回答可能含稅,可能不含稅。請明示一下:這個詞語指的到底含稅還是不含稅。謝謝!
老師您好,我想問一下對方給我們開的焙烤面包是免稅票,那我們銷售的時候開什么票,也是免稅嗎?
我公司新購置了一輛比亞迪新能源汽車,按照最新法規(guī),折舊年限是按多少年算? 另外,最新法規(guī)的具體名稱及條目請給一下,多謝
#提問#老師,您好!個人給公司做外包業(yè)務(wù),實(shí)際沒有在公司上班,公司怎么給個人付款合適?個人節(jié)稅比較合適的辦法是?
老師,請問一下,建筑公司,大部分都是農(nóng)民工,工資也不是一個月一個月發(fā)的,前面?zhèn)z月發(fā)了工資,按照工資薪金申報了個稅,接下來幾個月又不發(fā)工資了,這種情況下我要把人員離職去掉還是直接先給零報,哪種操作比較合適?
郭老師,昨天請教的關(guān)于車輛過戶的事情,現(xiàn)在是這么個情況,麻煩你在幫我看看怎么處理合適。 公司找審批局開個證明,直接到車管所把已提完折舊的舊車變更到現(xiàn)在單位。(原因是原來的單位名稱一樣,信用代碼不一致,所以現(xiàn)在開證明把舊車變更到現(xiàn)在正在用的公司名和信用代碼下),舊車折舊早就計提完了。老師這樣情況怎么處理?
外貿(mào)出口,8月份出口了三單,采購發(fā)票和銷售發(fā)票均已開出,在八月份沒有進(jìn)項(xiàng)退稅勾選,九月份是不是就暫時不報出口退稅,在本月進(jìn)行退稅勾選后下個月進(jìn)行出口退稅申報,這樣操作對嗎?
買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)節(jié)日福利,沒發(fā)票怎么入賬???收據(jù)能行嗎
老師您好,公司有租房和裝修,平時攤銷的時候按人員占比有攤銷到研發(fā)費(fèi)用。那么這部分研發(fā)費(fèi)用可以享受加計扣除嗎?謝謝老師
老師,您好!我想問一下,公司把廠房租租賃出去,電費(fèi)出租房代繳,承租方把錢轉(zhuǎn)給出租房,發(fā)票開給出租房,出租方按照原發(fā)票金額開給承租方可以嗎?
什么情況下要交契稅?
現(xiàn)在報價,我們把未稅、含稅的都報上了,后期要開票的話,我們是開離岸價的不含稅金額(比如離岸價113萬,開票100萬?)退稅這個理解了,銷項(xiàng)沒有稅,原材料購進(jìn)這塊我們是有交稅的,要把材料購進(jìn)這塊的稅相應(yīng)的退回來
在報價包含含稅和不含稅價格后,開票通常按離岸價不含稅金額開,但也需考慮合同和稅務(wù)要求。對于退稅,出口產(chǎn)品一般免征增值稅,沒有銷項(xiàng)稅,而原材料購進(jìn)環(huán)節(jié)繳納了進(jìn)項(xiàng)稅,符合條件時企業(yè)可按規(guī)定憑合法進(jìn)項(xiàng)憑證申請退還購進(jìn)原材料的稅款,這有助于降低出口成本,提升產(chǎn)品國際競爭力。
比如離岸價113萬,開票100萬?是這樣的嗎?意思是到時候開票的話還是要咨詢稅務(wù)局是開含稅還是不含稅
對于離岸價為 113 萬(假設(shè)含稅)的情況,通??赡荛_不含稅的 100 萬發(fā)票,因?yàn)檫@樣符合出口退稅核算要求,但具體金額應(yīng)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或參照其出口發(fā)票開具規(guī)范。咨詢稅務(wù)局時要告知業(yè)務(wù)詳情,包括貿(mào)易方式、商品類型、合同價格條款等,因?yàn)椴煌闆r開票要求可能不同,若按含稅金額開票,退稅計算等環(huán)節(jié)會更復(fù)雜,要按稅務(wù)機(jī)關(guān)指導(dǎo)處理。
好的,謝謝老師
不客氣,有問題歡迎隨時咨詢