同學(xué)你好,2024 年個體工商戶的稅收政策如下:增值稅:自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,月銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元)的小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按 1% 征收率征收.
個體工商戶是定額征收,每月不超過10萬就行,實際情況是,每月發(fā)票開的沒有超過10萬,但是實際收入超過10萬了,超出的部分都沒開過發(fā)票,這種情況需要申報補繳嗎?不申報的話算不算偷稅啊
個體工商戶雙定戶,定的是每月不超過14.6萬。 去年開了三個月票,每月14.6萬,一共計43.8萬。 如果43.8萬x12.5%(減按12.5%)x20%=10950元 實際稅局扣款1095元,怎么回事,是不是開票金額不算應(yīng)納稅所得額,還要按10%這個應(yīng)稅所得率計算應(yīng)納稅所得額。 下邊是真正問題:本月我需要開票100萬要交多少稅,開票180萬要交多少稅?
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優(yōu)惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
請問下老師,就是我個體戶是核定的,每個月核定是10萬。 我開票不超過10萬 但是我這個月公戶收入收到了11萬 我不開11萬的票,開10萬以下的錢,留到下個月開。稅務(wù)局會被說嗎?
老師你好,如果個體工商戶是定額繳稅1000元/月(每月不管開不開票,普票和專票具體都開多少,只要每月不超過10萬,季度不超過30萬)這個怎么做賬呢?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
我問的是我10-12月應(yīng)該交多少稅?增值稅以及附加,還有個稅
10-12月份的話,這些稅分別如下: 增值稅:免征,因為雖單月超 10 萬,但年預(yù)計不超 120 萬,符合免稅政策。 附加稅:無需繳納,因為增值稅免征。 個人所得稅的話: 查賬征收:如果沒有扣除項目,以單月 15 萬收入算,應(yīng)納稅所得額為 15 萬,應(yīng)納稅額 19500 元,減半征收后單月實際繳納 9750 元。 核定征收:假設(shè)應(yīng)稅所得率 10%,單月應(yīng)納稅所得額 1.5 萬,應(yīng)納稅額 750 元,減半征收后單月實際繳納 375 元。