你好,那你們業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?最后銷售給他沒有?
老師咨詢個事情,我們和另外一家公司同時租了二房東的房子,電費(fèi),水費(fèi)開票抬頭都是新安江股份經(jīng)濟(jì)合作社的,因為沒有產(chǎn)權(quán)證不能變更到公司名下,現(xiàn)在我們要交點交費(fèi)和水費(fèi),如果我們公司全額交了電費(fèi)水費(fèi),那另外一家公司的電費(fèi)費(fèi)用交給我們,我們能開發(fā)票給他們嗎。
老師好,有個小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個物流?汽車配送那個公司又不會給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點嗎?因為是建筑公司,按道理應(yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
我們公司初期有一批員工雖然在我們公司上班,但是在別的公司入職,和別的公司簽的用人合同,由他們繳納社保公積金和個稅?,F(xiàn)在那家公司已經(jīng)把這批員工那段時期的工資做成了他們的費(fèi)用了。現(xiàn)在他們想要問我們公司收回這筆錢,有什么好一點的辦法嗎?只能通過開發(fā)票給我們做為收入嗎?
請問老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購買方) 我方中間商 第三方是實際供貨的,由第三方開票給銀行,我們公司賺服務(wù)費(fèi), 每合作一個項目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務(wù)費(fèi)太多了,要求減少給我們的服務(wù)費(fèi),總體要少給我們18萬,賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬沒有退回,如果扣除18萬,那他們只退回保證金72萬,那不退回的18萬保證金怎么弄啊?需要對方給我們開票嗎?
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開幾個點
老師,超市銷售的物品有問題,全額退款給客戶,怎么做賬
老師,我們公司是國家撥款,目前用途不知道是資本化還是費(fèi)用化,那怎么入賬?
科目余額表的期末借方余額相加等于貸方余額相加嗎?老師
請問老師,甲單位和乙單位,隸屬于A省的辦事處的平等的第三方全民所有制企業(yè),乙單位的3名人員,派到了甲單位工作,3名人員的合同是跟甲單位簽訂的,派到乙單位后,工資在乙單位列示,但是工資社保在甲單位申報,這樣就導(dǎo)致甲單位的個稅申報的工資總額與賬面的不一致。稅務(wù)讓寫說明。請問甲單位和乙單位的這樣操作是否合理?
這題目有問題大米不是農(nóng)產(chǎn)品嗎
你好,請問目前公司投入1000萬,做稅務(wù)登記的話可是是小規(guī)模納稅人嗎
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)??纯?。就看看
老師:1開票多少錢必須得做合同.2項目用電花了2萬左右,電網(wǎng)給開了發(fā)票,用做合同嗎?如果做合同,現(xiàn)金支付可以嗎
老師您好,請問中級考試,融資方式取得固定資產(chǎn)是否需要考慮時間價值?謝謝
沒有銷售
那就做營業(yè)外收入,這個不需要交增值稅。
不能做收入嗎,我們是有合同約定的,而且這個金額很大,也是我們的主營業(yè)務(wù)
你好。這是扣的違約金,不是。
這叫保底收益,也不能算違約金
你好,你銷售給他產(chǎn)品了嗎?你產(chǎn)品沒有給他,你做銷售的收入的話,成本是什么?
成本不是我們有投入魚苗飼料嗎
你這不是銷售給他了魚 銷售于自產(chǎn)自銷的,不需要交增值稅呀。
那你我問你為什銷售給他了嗎?你說沒有。14:54你看一下。
那我能不能做收入
我還是沒明白
就問你,你給他魚了沒有?沒有的話,做營業(yè)外收入 如果給他了的話,就是營業(yè)收入。這兩個都不需要交增值稅。
那如果做營業(yè)收入,能開發(fā)票嗎
可以開的,沒有問題啊。
那是開免稅發(fā)票嗎
是的對的是的對的是的