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我公司是勞務(wù)派遣公司,但也做一些工程承攬業(yè)務(wù),公司發(fā)生的公關(guān)費用,購買茶葉中秋節(jié)招待安全員、質(zhì)量部,但是公司賬上沒有銷售費用,計入業(yè)務(wù)招待費不能稅前扣除,那我該記在那里才能稅錢扣除?

2024-12-02 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-02 17:23

你好,這個沒有辦法全額扣除的 如果有這樣子的辦法,那就沒人計入業(yè)務(wù)招待費了,這條法規(guī)也就失去了意義。

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你好,這個沒有辦法全額扣除的 如果有這樣子的辦法,那就沒人計入業(yè)務(wù)招待費了,這條法規(guī)也就失去了意義。
2024-12-02
招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發(fā)生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
您好,在采購這些的時候,應(yīng)該會有預(yù)算的吧
2021-04-06
你好,按照你說的數(shù)據(jù),計算思路如下: 當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰=100000*5‰=500 招待費實際發(fā)生=10000*60%=6000 那取小值,你的業(yè)務(wù)招待費只能扣除500元,需要調(diào)增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5
2022-04-24
同學(xué)你好 1.這個直接打款就可以,業(yè)務(wù)的話需要開發(fā)票 2.可以的,只要是實際業(yè)務(wù)就可以 3.對的 分公司發(fā)的也得申報個稅 4.有發(fā)票就可以稅前扣除
2022-11-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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