你好,也是視同分紅處理的
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤(rùn)的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
案例:貨幣資金的管理漏洞給出納挪用公款提供了可乘之機(jī)劉寶莉是武漢某房地產(chǎn)公司出納,平時(shí)給人的印象是勤勤懇懇、待人熱情,工作積極,不論分內(nèi)分外的事她都主動(dòng)去做,很受領(lǐng)導(dǎo)器重和同事信任,然而2017年10月劉寶莉卻因挪用公款和貪污被判處有期徒刑8年,她主要犯罪事實(shí)如下:(1)2015年2月,私自開出支票挪用公款20萬(存入其丈夫所開超市的銀行賬戶),并在期未偽造銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)2016年1月以提取備用金名義提取現(xiàn)金6萬元(60萬);另外以現(xiàn)金收入不入賬等手段又挪用現(xiàn)金6萬元。(3)2016年12月底,公司在清理過期的未收回的應(yīng)收賬款時(shí)發(fā)現(xiàn),曾經(jīng)有3筆收款未在銀行日記賬和銀行存款余額調(diào)節(jié)表中反映。請(qǐng)問劉寶莉所在公司的貨幣資金內(nèi)部控制活動(dòng)存在哪些問題?
案例:貨幣資金的管理漏洞給出納挪用公款提供了可乘之機(jī)劉寶莉是武漢某房地產(chǎn)公司出納,平時(shí)給人的印象是勤勤盡盡、待人熱情,工作積極,不論分內(nèi)分外的事她都主動(dòng)去做,很受領(lǐng)導(dǎo)器重和同事信任,然而2017年10月劉寶莉卻因挪用公款和貧污被判處有期徒刑8年,她主要犯罪事實(shí)如下:(1)2015年2月,私自開出支票挪用公款20萬(存入其丈夫所開超市的銀行賬戶),并在期末偽造銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)2016年1月以提取備用金名義提取現(xiàn)金6萬元(60萬);另外以現(xiàn)金收入不入賬等手段又挪用現(xiàn)金6萬元。(3)2016年12月底,公司在清理過期的未收回的應(yīng)收賬款時(shí)發(fā)現(xiàn),曾經(jīng)有3筆收款未在銀行日記賬和銀行存款余額調(diào)節(jié)表中反映。請(qǐng)問劉寶莉所在公司的貨幣資金內(nèi)部控制活動(dòng)存在哪些問題?
在一家子公司審計(jì),財(cái)務(wù)賬上的其他應(yīng)收款科目下一直有一筆員工借款10萬元,半年或年底歸還一次,或用費(fèi)用發(fā)票沖抵。 問題是,借款人是行政部一名員工,他個(gè)人并沒有業(yè)務(wù)支出。 一問才知道,這些錢是“備用金”(公司當(dāng)年是沒有備用金制度的):平時(shí)的招待費(fèi)、差旅費(fèi)都可以先從這里面借出來,報(bào)銷出來后再還回來。 這個(gè)子公司的備用金平時(shí)一直保持著10萬元,只在年底應(yīng)集團(tuán)公司要求必須清理個(gè)人借款時(shí)才還清一次。 順藤往下查吧,一查備用金賬戶和臺(tái)賬,小金庫(kù)里可不止10萬,有20多萬元。 查錢的來源,賬目倒很清晰,每筆收支都有臺(tái)賬登記。
1.公司老總,王總,工作日期間公事哈,打車費(fèi)好多張粘貼一起 說抵扣50元餐費(fèi) 餐費(fèi)是外賣 沒要到發(fā)票的 粘貼的還是美團(tuán)付款截圖呢,這種我寫餐費(fèi)還是交通費(fèi)好 ?2.王總提備用金 我是 借:其他應(yīng)收款 -王總 貸:銀行存款,拿來發(fā)票 和銀行回單 我是 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-王總 ,季末和年末備用金例如季度初王總提了備用金 30萬元,季末明細(xì)賬 備用金有10萬余額,這個(gè)20萬 在季末還用提醒王總先還上嗎?下季度初 可以接著再提備用金 3.年底若我盤點(diǎn) 今年一共提了40萬備用金,年末備用金賬面上就剩5萬元,這我咋跟王總說,說你之前的35萬先都還上 ,不然視同35萬分紅稅法要求繳納35萬元分紅個(gè)稅,還是咋處理好呢?現(xiàn)實(shí)中 這種咋處理,季末和年末咋跟王總說呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計(jì)為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
老師,我買的課程里面有沒有跨境貨代公司的賬務(wù)處理,尤其是稅務(wù)方面的
考試時(shí)EPSA中A怎么打成下標(biāo)A
自有廚房銷售包子早點(diǎn),銷售收入這塊我給出納設(shè)計(jì)了銷售報(bào)表,成本費(fèi)用表,月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表,想請(qǐng)問老師,老板想每天看做了多少包子賣多少錢,我直接在銷售表中體現(xiàn)每天從廚房領(lǐng)了包子和銷售出去合并一個(gè)報(bào)表嗎
收到福利類的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,賬務(wù)處理怎么做呢
老師,有軍官證,公司法人,有什么稅收優(yōu)惠政策?
第4題,答案是什么?請(qǐng)解釋一下
老師,這道題6月3074日轉(zhuǎn)換日不是以公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量嗎?為什么還需要計(jì)提這半年出租期間的折舊費(fèi)呢?
這個(gè)無形資產(chǎn)的攤銷為什么制造成本,而不是制造費(fèi)用呢?有成本這個(gè)科目嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模稅收優(yōu)惠政策3%減按1%征收,適用5%征收率的行業(yè)還按照5%征收嗎?
老師,那從公司取了備用金,我怎么知道最終備用金有沒有還夠?和差多少發(fā)票?
取了多少,來了多少發(fā)票減去就是
那這個(gè)做賬怎么處理呢?我在賬上怎么看備用金還了多少還剩多少?zèng)]還?
借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款
保險(xiǎn)就借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金