同學你好 這個可以的 2.備注項目名稱和地址就可以
1.請問信息科技公司的系統(tǒng)集成項目和建筑業(yè)的項目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個科目呢?請老師給準確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個項目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務技術(shù)服務等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術(shù)服務發(fā)票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
1、老師 開票內(nèi)容建筑服務 人工費 和建筑服務勞務費 有啥區(qū)別???這兩個一般在什么情況下開具這個內(nèi)容老師 ? 2. 老師在預繳增值稅環(huán)節(jié) 異地項目 ,一般計稅不是可以扣除分包款嗎 ?老師這個分包款可以是材料票、建筑服務類型發(fā)票, 勞務費發(fā)票都可以是吧 ?老師我聽的熊超老師課中這么說的。確認一下是不是,還有老師如果提供純貨物可以抵扣嗎?
尊敬的納稅人: 您好!系統(tǒng)檢測到您近期開具了建筑服務發(fā)票(開票時選擇了建筑服務對應的稅收分類編碼),但未按規(guī)定填寫備注欄。根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》等有關(guān)規(guī)定,提供建筑服務,納稅人自行開具或者稅務機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應在發(fā)票的備注欄注明建筑服務發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項目名稱。請您按要求規(guī)范開具建筑服務發(fā)票,準確填寫發(fā)票備注欄,防范相關(guān)涉稅風險。 老師,收到這樣一個通知
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設備開設備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復,但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應該怎么開。公司增值稅有核定工程服務、銷售、系統(tǒng)集成
公司類型:建筑防水分包企業(yè),一般納稅人,有多個項目,并且有銷售防水材料。 購進的材料,部分為工地用材,部分為銷售用材。 問題1, 未取得進項發(fā)票,但先開具了銷售材料發(fā)票應該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,是取得發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題2,材料名稱一致,兩批材料單價不一致,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 問題3,工程行業(yè)必須按項目歸集料工費嗎?有些人工是混合成本,無法分攤到各個項目上,可以統(tǒng)一核算嗎?
增加流動資產(chǎn)投資增加流動資產(chǎn)的持有成本降低收益性。是不是意思是手上的現(xiàn)金存貨應收賬款更多了?老師
2024年前8個月與保密單位簽的合同,后四個月與正常單位簽的合同,六月份短信通知可以退稅,我直接在app上退了,但是財務老師要求我要把前八月和后四月的稅合并在一起,給了我一張單子,我直接填在app上,app顯示失業(yè)險沒辦法手動填寫,結(jié)果我直接點了下一步,后續(xù)顯示我需要再補繳一部分錢,我想問,我直接在app上補交,沒有失業(yè)險這個,會對以后的有什么影響嗎,期待您的回答,謝謝
老師,今年收到2024年匯算清繳退還的稅費,如何入賬?
IFRS9下,紅利股資產(chǎn)計入FVOCI賬戶(看到券商研報這么寫),意思是紅利股和紅利基金都計入FVOCI里嗎?其他類型股票和股票基金還是計入FVTPL嗎?
請問.2017年個人之間交易未上市的公司的股票,獲利20萬元,至今未繳納個人所得稅,需要補繳的話是按偶然所得20%的稅率還是按八級累進稅率計算稅款.稅率是多少,滯納金是多少?購買人是代扣代繳義務人嗎?如果當時未繳納稅金,代扣代繳義務人也要承擔相應的罰款嗎?
老師,屬于6月份的運輸費用,但是發(fā)票開在了7月份,我可以把這個費用計入到6月份嗎?這個會計分錄應該怎么處理?
購車發(fā)票是六月取得的購置稅是七月份交的請問怎么提固定制產(chǎn)折舊
老師,我怎么看公司有沒有年檢呢
老師,一個公司,怎么可以同時賣不同的東西,比如水泥,門窗,鋼材,這是一個東西嗎?
老師,我想請教個關(guān)于社保的問題。就是一個朋友讓我在他上班的單位掛一個虛職,對方單位負責給我繳納社保,而我負責把收到的工資在轉(zhuǎn)給我朋友,這樣的操作我可以放心接受嗎?有沒有什么風險啥的
項目地址不確定,全國各地跑。 但是這個是普票。
普票也得有地址和項目名稱