同學,你好 其他業(yè)務收入 和應交稅費-應交增值稅 銷項稅額 ,一般做到貸方
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借:其他業(yè)務成本 貸:累計折舊 對嗎?
1借:應付賬款-北京長虹72000貸:銀行存款720002借:其他貨幣資金-外埠存款180000貸:銀行存款1800003借:在途物資151000應交稅費-應交增值稅(進項稅額)25610貸:其他貨幣資金-外埠存款1766104借:銀行存款3390貸:其他貨幣資金-外埠存款33905、借:應收賬款58500貸:主營業(yè)務收入50000應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)85006、借:銀行存款58500貸:應收賬款58500
支付水費做的借其他業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項)貸銀行存款 收到墊付的水費 借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅(銷項)銀行存款 對嗎
一般納稅人,取得收入和購買材料,增值稅怎么做結轉分錄呢 收入: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 買材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
老師,供貨合同還得蓋合同章嗎,我們個體工商戶沒有合同章,蓋法人個人章可以嗎
公司現(xiàn)在是小型微利企業(yè),但是今年3季度預計應納稅所得額超300萬,但是我們公司打算買車,買車匯算清繳填表一次性稅前扣除,第三季度預繳所得稅時,就正常預繳,不需要暫估成本費用什么的嗎
中級 機考的模擬系統(tǒng) 網(wǎng)址是多少怎么進去 怎么登錄
老師,后面那個手寫的是課上老師講的方法 這個答案看了看,沒有太看懂,能不能用這個做筆記?老師,課堂上的這個方式給我解答一下
500題有賣了嗎 怎么買呢
老師 我想問一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務類嗎?
@郭老師,在線嗎,有問題
老師,銀行的客戶經(jīng)理找我對賬,怎么對啊
以前收的水電費做在了借方, 現(xiàn)在收多了把錢退回去應該做什么憑證?
以前收的水電費做在了貸方, 現(xiàn)在收多了把錢退回去應該做什么憑證?
同學你好 一摸一樣的分錄,金額借方負數(shù)
可是以前做的是收款憑證 現(xiàn)在得做付款憑證
可以 貸:主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入? 負數(shù) 應交稅費? ?負數(shù) 貸:銀行存款