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老師,我們有一筆出口項目的進(jìn)項,當(dāng)時做在進(jìn)項,后來轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在是不是再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,因為這個進(jìn)項不能抵扣的

2024-11-29 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-29 11:38

你好,是的,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出計入成本核算的

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快賬用戶6172 追問 2024-11-29 11:40

計入成本核算什么意思,我還要在做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-29 11:41

你需要把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出做到項目的成本中結(jié)平進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目啊

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快賬用戶6172 追問 2024-11-29 12:26

老師,把分錄發(fā)給我可以嗎,是借主營業(yè)務(wù)成本,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-29 12:51

借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

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快賬用戶6172 追問 2024-11-29 13:52

老師,這個應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額做了兩筆貸方,不是重復(fù)了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-29 14:00

借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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你好,是的,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出計入成本核算的
2024-11-29
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
借,管理費用,2600? 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出2600 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-12-16
你要不抵扣增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以做成本的
2019-10-28
按這個思路做: 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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