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3月份收到供應(yīng)商開的專票50000元,已收貨,未付款,貨物已經(jīng)售出并結(jié)轉(zhuǎn)成本。11月因為質(zhì)量問題,和供應(yīng)商協(xié)商只支付40000元,供應(yīng)商給我們開了一張一萬的銷售折扣的紅字發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬?

2024-11-28 21:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-28 21:57

3月份正常入賬,借:庫存商品、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款。 11月收到紅字發(fā)票,先沖減3月入賬分錄,借:庫存商品(紅字)、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 再按實際支付40000元入賬,借:應(yīng)付賬款40000,貸:銀行存款40000。同時調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本(按沖減后的庫存商品金額調(diào)整)。

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快賬用戶8607 追問 2024-11-28 22:16

不是銷售退貨,只是開的現(xiàn)金折扣

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齊紅老師 解答 2024-11-28 22:50

也得紅字分錄沖的哦

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3月份正常入賬,借:庫存商品、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)付賬款。 11月收到紅字發(fā)票,先沖減3月入賬分錄,借:庫存商品(紅字)、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 再按實際支付40000元入賬,借:應(yīng)付賬款40000,貸:銀行存款40000。同時調(diào)整已結(jié)轉(zhuǎn)的成本(按沖減后的庫存商品金額調(diào)整)。
2024-11-28
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您好 請問前面收到藍(lán)字發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2020-12-02
這個質(zhì)量問題原則是需要開紅字發(fā)票,不開紅字發(fā)票,實務(wù)中處理不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我說實務(wù)中哈,
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