您好,這個(gè)專票對(duì)方認(rèn)證了嗎
開給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已認(rèn)證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)方需要把紅沖的發(fā)票寄給我嗎
老師,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們現(xiàn)在需要紅沖,怎么處理,對(duì)方要退票給我們嗎
你好老師,我們是銷售方我們開給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖紅,我們銷售方?jīng)_紅我應(yīng)該怎么操作
老師,跨月沖紅專票,購買方?jīng)]有抵扣沒認(rèn)證,我們銷售方開了紅衣信息表,還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
對(duì)方?jīng)]確認(rèn),但是他現(xiàn)在勾選了
對(duì)方勾選了如果不確認(rèn)我們紅沖,難道我們就紅沖不了嗎?
勾選了,要對(duì)方先開紅字信息表
現(xiàn)在都電票了,對(duì)方勾選沒確認(rèn)呢也需要對(duì)方開紅字嗎?我記得不用吧
沒有確認(rèn)不用,你直接紅沖就可以了