你好,這個(gè)抵扣的金額直接是27萬(wàn)乘以9%。 借原材料270000*0.91 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。270000*0.09 貸應(yīng)付賬款27萬(wàn)。
老師,1、我公司購(gòu)入農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄怎么做?2、減免的9%的增值稅要不要做減免稅款分錄處理?3、銷售農(nóng)產(chǎn)品和計(jì)提成本時(shí)的會(huì)計(jì)分錄和稅額是多少?比如總的購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品金額為108000元,銷售農(nóng)產(chǎn)品的金額為139000元,公司為一般納稅人。謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的,我們開農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是免稅的,計(jì)算抵扣合計(jì)10 % 9% 加計(jì)抵扣1% 那我購(gòu)入木片要怎么做分錄吖?票面沒(méi)有稅額的。加工銷售13%的東西
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金的分錄怎么做?比如100收購(gòu)票稅金抵扣了9萬(wàn),借:原材料100 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額9 貸:應(yīng)付賬款100,計(jì)算抵稅的貸方計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購(gòu)產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會(huì)計(jì)分錄呀,比如向農(nóng)戶收購(gòu)魚產(chǎn)品50萬(wàn),怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?是的,我們自已開的收購(gòu)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購(gòu)產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會(huì)計(jì)分錄呀,比如向農(nóng)戶收購(gòu)魚產(chǎn)品50萬(wàn),怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?老師,那開具收購(gòu)發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬(wàn)開具是是吧?,稅率:免稅。會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品~魚產(chǎn)品500000借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額45000貸:銀行存款545000申報(bào)增值稅時(shí),抵扣表是按收購(gòu)發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報(bào)是不是這樣,對(duì)嗎?
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過(guò)戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來(lái)說(shuō)一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營(yíng)范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來(lái)的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒(méi)有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬(wàn) 然后首付了107萬(wàn) 還應(yīng)付本金428萬(wàn) ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒(méi)有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒(méi)有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。