同學(xué),你好 免稅的,不抵扣
老師,出口增值稅不免也不退,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
(1)“當(dāng)期應(yīng)納稅額”的計(jì)算 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額-上期批準(zhǔn)的應(yīng)退稅額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額 ?當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價(jià)格×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率) 請問老師,前面放了問號的兩個(gè)公式?jīng)]有太理解是什么意思?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本,這個(gè)不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應(yīng)該有出口退稅嗎
出口不免稅不退稅,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我是生產(chǎn)免抵退企業(yè),我們有一個(gè)外購的用于免稅出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額填免稅項(xiàng)目還是免抵退不得抵扣項(xiàng)
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報(bào)5月份個(gè)稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報(bào)6月份個(gè)稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報(bào)表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?銷項(xiàng)需要按13%開嗎
同學(xué),你好 出口貨物是免稅,不開13%
出口勾選了這張發(fā)票,然后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
同學(xué),你好 直接勾選:不抵扣勾選
但是發(fā)票是,能退稅跟不抵扣勾選一起開,需要分開發(fā)票嗎
同學(xué),你好 最好分開開具
做了不抵扣勾選,在增值稅申報(bào)表上會體現(xiàn)嗎
同學(xué),你好 不體現(xiàn)的
那我賬務(wù)需要做嗎
同學(xué),你好 不需要的