同學,你好 免稅的,不抵扣

老師,出口增值稅不免也不退,可以抵扣進項稅額嗎
(1)“當期應納稅額”的計算 當期應納稅額=當期內(nèi)銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額-上期批準的應退稅額 ?當期不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率)-當期不得免征和抵扣稅額抵減額 ?當期不得免征和抵扣稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×(出口貨物增值稅稅率-出口貨物退(免)稅稅率) 請問老師,前面放了問號的兩個公式?jīng)]有太理解是什么意思?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務,其進項稅額不得抵扣和退稅,應當轉(zhuǎn)入成本,這個不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應該有出口退稅嗎
出口不免稅不退稅,購進的進項稅額可以抵扣嗎?需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我是生產(chǎn)免抵退企業(yè),我們有一個外購的用于免稅出口的貨物,進項轉(zhuǎn)出的稅額填免稅項目還是免抵退不得抵扣項
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
要做進項稅額轉(zhuǎn)出?銷項需要按13%開嗎
同學,你好 出口貨物是免稅,不開13%
出口勾選了這張發(fā)票,然后要做進項稅額轉(zhuǎn)出?
同學,你好 直接勾選:不抵扣勾選
但是發(fā)票是,能退稅跟不抵扣勾選一起開,需要分開發(fā)票嗎
同學,你好 最好分開開具
做了不抵扣勾選,在增值稅申報表上會體現(xiàn)嗎
同學,你好 不體現(xiàn)的
那我賬務需要做嗎
同學,你好 不需要的