你好,你的會計分錄是對的
老師您好!季度繳納工會經(jīng)費的時候用月底計提么?如不計提在繳納當(dāng)月的分錄是這樣做么? 借管理費用~工會經(jīng)費 貸應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費 借應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工會經(jīng)費 貸銀行存款
老師好!請教一下,在計提員工工資時,做會計分錄 借:生產(chǎn)成本-工資XX(只是工資,不含五險) 管理費用-工資XX 銷售費用-工資XX 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資XX(計提的是公司部分) 應(yīng)付職工薪酬-社保費 應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保費 應(yīng)付職工薪酬-工傷險 應(yīng)付職工薪酬-生育險 應(yīng)付職工薪酬-失業(yè)險
你好老師,每月計提工會經(jīng)費是工資2%.借:管理費用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
請問,比如本月應(yīng)發(fā)工資5萬,借 管理費用-職工薪酬 5 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 5 ,計提本月社保單位2,借 管理費用-社會保險費(單位承擔(dān))2 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(單位承擔(dān))2 是這樣做分錄嘛
老師,請問下公司成立獨立工會,工會成員有在職人員2人, 其余5人事勞務(wù)派遣人員(工資是勞務(wù)派遣公司發(fā)放),這種情況下,計提工會經(jīng)費時候勞務(wù)派遣人員怎么計提,也是借管理費用-工會經(jīng)費 ,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費嗎?
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
繳納工會借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費貸銀行存款120,那工會單獨賬套里怎么做?
如果工會單獨設(shè)置賬套核算 收到時: 借:銀行存款 貸:撥繳經(jīng)費收入
工會單獨賬套收到這筆錢是多少?還有工會經(jīng)費要從員工個人工資里扣2%嗎
這金額是單位的和個人的合計
單位多少個人多少?為啥要在員工工資里計提呢
這個個人要承擔(dān)的,將來也是用于員工
工會經(jīng)費2%都是個人承擔(dān)的嗎?不是說會費是個人承擔(dān)的嗎?還有會費也是單位內(nèi)部自己協(xié)商的
我們是個人承擔(dān)部分加單位承擔(dān)部分的到工會賬戶
員工的會費是用作什么用途的
出去玩或者員工福利這樣
經(jīng)費我知道是這樣用于員工福利,那會費也是可以這樣的嗎?
是的,一樣的道理的這個
會費是在企業(yè)自己賬套里做就行了吧
是的,使用直接出賬