同學你好 是可以的,已經屬于公司員工就正常計提工資,再做一筆往來款,可以備注往來款的具體事由。
老師,請問一下,我們有個員工(以下簡稱A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點特殊情況哈),但是我發(fā)現做賬的時候就不對了,正常計提工資是,借:管理費用-工資100,貸應付職工薪酬-工資100,但是扣了這個員工的社保我就做,借管理費用-工資100,貸,應付職工薪酬98,其他應付款-社保2,然后4月份支付社保的時候,借:應付職工薪酬-社保20,其他應收款-個人社保18,其他應付款-個人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請問這樣做是否正確?
老師,問下關于生育津貼記賬問題。員工產假期間公司已發(fā)放工資,也繳納了社保和公積金。每月記賬時工資和社保和其他員工一起,都計提并發(fā)放、繳納了。每月計提工資:借:管理費-工資,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款。公司收到生育津貼時,借:銀行存款,貸:其他應付款-生育津貼。 問:生育津貼要扣除已發(fā)過的工資和代繳納的個人部分社保和公積金返給員工,是否還需要通過應付職工薪酬科目過度?應該怎么記賬?
做8月份的賬,7月計提工資4000,但是8月份公司社保增員了(工資表中8月份才有他的名字)請問發(fā)放工資的分錄是: 借:應付職工薪酬4368.38 貸:其他應付款-社保費(個人部分)368.38 庫存現金4000 同時還有做一個補計提上月未計提工資的分錄:借管理費用-工資368.38 貸應付職工薪酬368.38的分錄嗎? 還有工資表要把8月增員的個人部分社保費添加到工資之中嗎?若添加是只加他的個人部分社保費還是工資+社保一起,
老師,請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
2月份工資表里,有一個員工個稅少扣,在三月份發(fā)放2月份工資的時候,做了其他應收, 借:應付職工薪酬 借:其他應收款 貸:銀行存款 貸:其他應收社保 貸:其他應收公積金 貸:個稅 少扣的這部分個稅,在做三月份的工資時在工資表中剪掉了這一部分,3月份計提工資是按減掉后工資計提的,4月份發(fā)三月份工資的時候怎么沖掉其他應收那部分
老師,這3個產品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
老師好!去年的社保今年基數調整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權全部轉給李總,轉讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當月處置的固定資產還要計提折舊,那處置的時候累計折舊是當月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個體戶經營超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會計分錄怎么做
報關單出口日期是456月,現在是7月6號,我可以在7月15號之前開456月關單對應的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號之前申報出口退稅嗎?感謝老師回復,謝謝