你好,簡易征收是不能夠抵扣的。
老師,公司有簡易征收,也有一般計稅,一般計稅進項有預留抵扣。這樣申報增值稅的時候預留抵扣會減掉簡易征收的稅額嗎?
老師,一般納稅人簡易征收項目繳納增值稅的附加稅能減半嗎?
老師好。我們公司是一般納稅人。有簡易征收所交的增值稅,也有非簡易征收所交的增值稅。請問,我計算增值稅稅負的時候,要把簡易征收所交的增值稅加上一起計算嗎?
老師,一般納稅人的簡易征收項目的增值稅可以低嗎?
你好,老師,請問一下,小規(guī)模納稅人3%減按1%,并提到預繳增值稅適用3%簡易計稅項目的也是減按1%預繳,這個適用一般納稅人簡易計稅項目嗎?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應9%稅率的99082.57元,而是前面應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
老師 麻煩問一下 一萬零點材料費用 必須要簽合同嗎 還是不用簽?
你好這個稅務(wù)局查到的話肯定會讓你提供合同的。
老師 零星購買的材料 好幾個月累計一起開發(fā)票的 也需要簽合同嗎 ?
你好是的至少稅務(wù)局查到的時候,你要提供合同給他。