你好可以對(duì)公支付,但是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除。

請(qǐng)問(wèn)老師,我公司收到客戶款9萬(wàn)多,但對(duì)方?jīng)]有用公戶給我們轉(zhuǎn)款,用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,我們已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票了,那現(xiàn)在我們有必要把這筆款退回在讓從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎
我們客戶轉(zhuǎn)1萬(wàn)到公司賬戶,但是我們又要直接把這筆款轉(zhuǎn)出去,供應(yīng)商給我們開(kāi)票,我們給客戶開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們需要另外交稅嗎
老師,我們從公戶轉(zhuǎn)了一筆款給客戶,現(xiàn)在客戶說(shuō)他們公司賬戶注銷了,沒(méi)有辦法開(kāi)票給我們,也沒(méi)有辦法從公戶退款給我們,只能從私戶退款給我們,,是不是客戶從私戶退回我們公司的公戶呢?
我們是化妝品廠家,客戶在我們這加工,產(chǎn)品需要檢測(cè),付了檢測(cè)費(fèi)用給我們,我們?cè)诟督o第三方機(jī)構(gòu),客戶是公司帳戶轉(zhuǎn)到我們公戶,我們是微信支付給第三方機(jī)構(gòu),那我們公戶收到這筆錢,怎么做帳
你好 請(qǐng)問(wèn)我們公司上個(gè)月有個(gè)客戶給我們對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款過(guò)來(lái)要開(kāi)票 但是我們公司沒(méi)票了 所以沒(méi)給他開(kāi)票 就讓我們供應(yīng)商幫我們開(kāi)票給這個(gè)客戶了 現(xiàn)在這個(gè)客戶要我們把上個(gè)月她轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的這筆款 給他轉(zhuǎn)對(duì)私回去 這樣合理嗎?
怎么做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄,讓后匯算的時(shí)候又在哪里調(diào)增
辦公室租金可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嘛?
老師,你看這個(gè)銀行存款為啥要倒一下子呢
老師 公司主要跟騰訊合作,做廣告推廣,模式是比如每個(gè)月50萬(wàn)推廣費(fèi),騰訊打給公司,公司給給騰訊開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),成本支出主要是用戶去點(diǎn)擊廣告,我司給與用戶金幣,用戶用金幣換成錢提現(xiàn),金幣支出40萬(wàn),對(duì)應(yīng)的是很多散戶,無(wú)成本,這種情況下怎么作為成本扣除呢,沒(méi)有發(fā)票
資產(chǎn)總額是不是就是資產(chǎn)負(fù)債表的上面的資產(chǎn)合計(jì)
第二個(gè)問(wèn)題中,委托加工材料成本為什么不直接是40+2.2+8.8,它這個(gè)還減去了5.1
#提問(wèn)#我們公司一般是次月發(fā)上個(gè)月工資,本來(lái)平時(shí)是次月5號(hào)發(fā)的上個(gè)月工資,然后因?yàn)閲?guó)慶節(jié)放假,所以提前在9月30號(hào)發(fā)了工資,那我11月申報(bào)所屬期10月的個(gè)稅,10月沒(méi)有發(fā)放就0報(bào)嗎?但是9月30發(fā)放的我沒(méi)有在10月申報(bào),我可以11月報(bào)9.30號(hào)發(fā)的工資嗎
受益所有人信息備案,只填寫超過(guò)占股25%的股東嗎
老師,生產(chǎn)企業(yè),如果用10噸原材料生產(chǎn)成產(chǎn)品3噸如果有廢料怎么做賬
我們是酒生產(chǎn)制造企業(yè),現(xiàn)在我們有一批酒讓其他酒廠代工,他們按產(chǎn)品形式開(kāi)票,我們收到產(chǎn)品后貼標(biāo)包裝,那我們出售后還需要繳納消費(fèi)稅嗎?

