您好,可以約定A是中介性質(zhì),只給我們拉業(yè)務(wù),這個也是可以的(合同有附件是哪些參會單位),這些款是參會公司支付給我們
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發(fā)團隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供基數(shù)服務(wù) 這樣會不會有風險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發(fā)團隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會不會有風險
老師好,我公司跟外部一個公司簽訂的設(shè)備采購協(xié)議,當時談合同的時候說好要把合同金額多談50萬,后期外部單位給我公司返這50萬,我公司給他們開技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這樣會被判定為虛開嗎,我公司實際有個研發(fā)團隊,自己開發(fā)了一套智能監(jiān)控系統(tǒng),簽的這50萬的合同約定的是對方使用我們開發(fā)的系統(tǒng),我們提供技術(shù)服務(wù) 這樣會不會有風險
老師您好,我們單位,最近又要開一個新的專賣店,然后呢,租了那個人家算是商場的一個檔口。然后因為跟對方簽訂的就不是租賃合同了,算是聯(lián)營合同,就是我每月固定支付他一個固定的聯(lián)營費用,我想知道對方應(yīng)該給我提供一個什么樣的發(fā)票,能符合這個聯(lián)營費用的這個約定啊?因為他現(xiàn)在說給我開具攤位管理費,但是我覺得是不是這應(yīng)該算其他現(xiàn)在服務(wù)啊,如果是聯(lián)營費用的話,您看如果他給我開攤位管理費有問題嗎?跟這個合同的我們簽訂的內(nèi)容就是聯(lián)營的這個內(nèi)容。
老師您好,我們單位,最近又要開一個新的專賣店,然后呢,租了那個人家算是商場的一個檔口。然后因為跟對方簽訂的就不是租賃合同了,算是聯(lián)營合同,就是我每月固定支付他一個固定的聯(lián)營費用,我想知道對方應(yīng)該給我提供一個什么樣的發(fā)票,能符合這個聯(lián)營費用的這個約定???因為他現(xiàn)在說給我開具攤位管理費,但是我覺得是不是這應(yīng)該算其他現(xiàn)在服務(wù)啊,如果是聯(lián)營費用的話,您看如果他給我開攤位管理費有問題嗎?跟這個合同的我們簽訂的內(nèi)容就是聯(lián)營的這個內(nèi)容。
法人投資收到的股息紅利所得交所得稅嗎?分哪些情況?
郭老師問一下,公帳匯老板私賬里做到其他應(yīng)收賬款里是吧?然后老板私賬匯公司賬里做到其他應(yīng)付款里嗎?
老師,請問圖片里面的兩個分錄的摘要分別應(yīng)該怎么寫比較合適呢?
上月申請將多繳的印花稅退稅,現(xiàn)退稅金額已到賬,怎么做分錄?
你好,老師,我的稅費中顯示企業(yè)所得稅稅率25% 但是,我聽說有的公司企業(yè)所得稅稅率5% 稅費顯示25%,我們就要交這么多嗎,
老師,發(fā)一套計算工資的算法給我
老師咨詢一下小規(guī)模納稅人 普票?無票收入未達起征點的是不是都填到第10欄次 附表一和附表二需要填寫嗎
請問一些金額較小的固定資產(chǎn)想通過固定資產(chǎn)模塊統(tǒng)計,但是不計提折舊,可以嗎?
銷售管理審計測試點是什么?
你好,2024年度整體稅收462000,2025年有啥變動沒有?是能增長多少還是下降?。咳缓竽?。大致預(yù)測一下,給我簡單寫個情況兒, 2025跟2024差不多預(yù)測,情況說明怎么寫,我們是設(shè)計行業(yè),承接全國,標識品牌設(shè)計