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老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交了10064719.83元的所得稅,毛利5%,現(xiàn)在計算的利潤總額152782513.83元,補稅的話是利潤總額*25%-預(yù)交嗎?

2024-11-13 11:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-13 12:00

是的,你的理解正確。計算補稅時,應(yīng)先計算應(yīng)納稅所得額的25%作為應(yīng)納所得稅額,然后用這個數(shù)減去已預(yù)交的所得稅。具體就是152782513.83元*25%-10064719.83元。這樣就得到了需要補交的稅額。

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快賬用戶9092 追問 2024-11-13 12:50

土地遞減銷項稅額,是不是只有土地價款?契稅不能抵進項吧?

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-13 12:54

是的,土地遞減銷項稅額通常只涉及土地價款部分的增值稅。契稅作為交易環(huán)節(jié)的一種稅費,不能用于抵扣增值稅的進項稅額。

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是的,你的理解正確。計算補稅時,應(yīng)先計算應(yīng)納稅所得額的25%作為應(yīng)納所得稅額,然后用這個數(shù)減去已預(yù)交的所得稅。具體就是152782513.83元*25%-10064719.83元。這樣就得到了需要補交的稅額。
2024-11-13
你好,不是這樣的。 不含稅預(yù)收賬款金額*預(yù)計毛利率%2B利潤表里的利潤總額—當(dāng)期預(yù)售收入計算的預(yù)交稅金,這個表述沒錯。 但預(yù)繳的稅金不包括預(yù)交的增值稅,因為增值稅是價外稅,不影響當(dāng)期損益的??鄢念A(yù)繳稅金包括預(yù)繳的土地增值稅,以及稅金及附加(預(yù)繳的增值稅*相應(yīng)的城建稅、教育費附加、地方教育費附加稅率)
2021-07-07
預(yù)繳的企業(yè)所得稅是按利潤表上的利潤總額進行預(yù)繳企業(yè)所得稅。年度進行匯算清繳。
2020-08-07
你好 借:所得稅費用? ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
2022-10-27
你好;是的; 按照這個來計算 2季度的;對的?
2023-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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