借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

固定資產(chǎn)提完折舊了,現(xiàn)在賣了700怎么做賬
怎么把折舊完的固定資產(chǎn)在賬上去除掉啊,折舊完的固定資產(chǎn)好幾年了,一直在賬上掛著
老師,固定資產(chǎn)清理,還沒有折舊完,賣虧了,怎么做分錄
固定資產(chǎn)折完舊后又賣了,分錄怎么做?
固定資產(chǎn)還沒有折舊完就賣掉了,怎么入賬?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍(lán)色按鈕“提交申報”就可以了?
老師那報稅時交增值稅怎么填寫報表呢?
你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話,一般計稅的13%銷售貨物里面。
老師這是使用過的固定資產(chǎn)之前抵扣進項了報表填寫哪一行啊,個人買走不開票
你好,13%銷售貨物第5列和第6列。