這種情況下,由于員工已經(jīng)完成了個(gè)人所得稅的年度自行申報(bào),企業(yè)作為扣繳義務(wù)人無法再對(duì)該員工的預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)進(jìn)行刪除、更正或新增。企業(yè)應(yīng)保留相關(guān)記錄,并與員工溝通,確保雙方對(duì)稅務(wù)情況有相同的理解和記錄。如果有疑問,可以建議員工自行聯(lián)系稅務(wù)局確認(rèn)。
送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。申報(bào)失敗出現(xiàn)這個(gè)之后怎么辦
送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。申報(bào)失敗出現(xiàn)這個(gè)之后怎么辦
公司接到員工投訴,在個(gè)稅更正申報(bào)時(shí),顯示“已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄?!笔遣皇菃T工人已經(jīng)做完個(gè)稅匯算清繳了?
老師,2022年有段時(shí)間是別人幫我報(bào)的個(gè)稅,我回來后也沒看,現(xiàn)在稅務(wù)讓個(gè)人匯算,我才發(fā)現(xiàn)有倆個(gè)月他給我做的零申報(bào),我現(xiàn)在想去更正,結(jié)算顯示已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新增,那我得怎么辦才能把個(gè)稅更正了,謝謝
企業(yè)員工已完成綜合所得年度匯算清繳電報(bào),企業(yè)辦稅人在更正綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)時(shí),提示“已由報(bào)了個(gè)人所得稅年度自行中報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄!”應(yīng)該如何處理?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對(duì)沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險(xiǎn),但后期又怕她們辭職了申訴,會(huì)有補(bǔ)交的風(fēng)險(xiǎn),怎么能避免這個(gè)問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬