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你好,老師,我們是屬于旅游服務行業(yè),在2021年購買了辦公樓,對方開具了增值稅專用發(fā)票,這個發(fā)票的進項稅額我們能抵扣嗎?

2024-11-12 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-12 14:36

購入當時是一般納稅人就可以抵扣

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快賬用戶6850 追問 2024-11-12 14:38

老師知道具體的文件號嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-12 14:39

是一般納稅人都可以抵扣的,沒有專門文件

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快賬用戶6850 追問 2024-11-12 14:50

我們旅游行業(yè)是差額開票,也可以進行抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-12 14:53

差額開票不能抵扣的, 由于差額征稅的計稅依據是收入與可扣除費用之間的差額,并非全部的購進貨物、勞務等支付或負擔的增值稅額,因此它并不符合進項稅額抵扣的條件。所以,在差額征稅的方式下,進項稅額是無法進行抵扣的?

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相關問題討論
購入當時是一般納稅人就可以抵扣
2024-11-12
你好,你需要交稅嗎?不需要交稅的話,抵扣不了。
2023-12-21
同學你好 對的 直接自己開就可以了
2022-08-25
用于辦公的可以的。
2022-10-28
同學,你好 是可以的
2024-04-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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