你好,這個就是填入到一次扣除的那張表里面固定資產(chǎn)。折舊里面有一行就是一次扣除的。
老師今年固定資產(chǎn)一次性扣除60萬,每年提折舊10萬,今年納稅調(diào)減50萬,那明年這個表怎么填寫
老師,4季度高新技術(shù)企業(yè)購進(jìn)固定資產(chǎn)在稅前一次性加計扣除100%,比如我公司12月份購入100萬固定資產(chǎn),現(xiàn)在一次性稅前扣除了200萬,分十年折舊,未來每年要要在所得稅前調(diào)增100萬還是200萬?
請問老師,這是關(guān)于高新企業(yè)第四季度購置設(shè)備可以稅前一次性扣除和100%加計扣除,分年計提折舊無法享受100%加計扣除,那么我在提折舊時一次性將原值全部記入折舊嗎?比如設(shè)備原值50萬,記入折舊50萬?
請問,22年4月購入固定資產(chǎn)500萬,到22年第二季度申報企業(yè)所得稅時一次性扣除,那后期只要在23年往后匯繳時調(diào)增就行是吧,那調(diào)增金額是怎么計算呢
9月購入50萬固定資產(chǎn),10月申報企業(yè)所得稅時,要一次性扣除,申報表應(yīng)該怎么填?原值50,賬面0,納稅調(diào)減50,這樣填報嗎?
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對嗎?
老師我想問下 我們公司購買電腦 個人代繳的增值稅 稅務(wù)局開了完稅證明 這筆增值稅要計入購置成本嗎
去年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系計算出來發(fā)現(xiàn)不對等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問題,年報已經(jīng)報了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤有7萬,要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請問老師,2023年開具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財務(wù)沒有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來賬了,2025年因為處理往來賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開出來的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開發(fā)項目計劃書和企業(yè)有權(quán)部門關(guān)于自主、委托、合作研究開發(fā)項目立項的決議文件; 是指的立項申請書嗎?如果立項申請書最下邊最后一欄有項目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問一下,上面有個所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時工沒有簽合同那種工人,要申報工會經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不
你說的加計扣除是研發(fā)費(fèi)用加計扣除,對不對?
金額怎么算 是調(diào)50-10還是100-10
你好,你可以扣除90萬了
是加計扣除 不明白 ,第二年調(diào)增多少
并且第二年的10萬 也沒有計提。
你好,你是做研發(fā),然后加計扣除對不對