同學,走報銷流程就需要提供發(fā)票,如果計入工資申報個稅,就不需要
老師你好 我們公司出差補貼餐補加交通補貼 一天是70 這個補貼直接寫在差旅費報銷單上一起報銷的 但是這個沒有發(fā)票 我應該怎么做賬
法人出差補貼按照每天100補貼這種情況公司只做一張報銷單就可以了嗎?報銷的車費住宿費及餐飲費發(fā)票需要和差旅補貼報銷單一起嗎
老師:出差的餐費補貼需要要開發(fā)票來嗎?
老師好,請問公司員工出差的補貼,都是沒有發(fā)票的,但是實際員工出差這塊補貼回來簽報銷單,對公報銷給員工了,,這塊沒有發(fā)票的員工差旅補貼我們公司都正規(guī)入費用了,匯算清繳需要調增嗎?謝謝
老師,您好。請問,公司的員工出差,出差的餐費補貼,一天150元,這個需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
收到代扣代繳的勞務個人說所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應交稅費-代扣代繳個人所得稅
老師:未分配利潤可以采購公司的固定資產嗎?
一般納稅人,8月收入沒有開票,9月份申報的時候應該怎么申報
補繳24年的社保費具體分錄
生產車間購入隔模板維修計入管理費用還是制造費用
老師,請問一下小規(guī)模季度開票超30萬,普票1%,專票3%,是分別1%/3%交稅,還是全部按照1%交稅啊
您好~想咨詢下,一般納稅人公司,如果取得了住宿發(fā)票、火車票,不是本公司員工的,可以入賬,進項做抵扣處理嗎?
A公司和B公司簽訂了費用分付協(xié)議(包括業(yè)務招待 差旅 水電之類的,還涉及到使用權資產-房租租賃)。A公司需要根據(jù)這個分付協(xié)議去調整24年的賬務處理,這個需要怎么調整?
老師您好!請問單位員工之前沒保社保等,現(xiàn)在離職申報個稅為非正??梢园??現(xiàn)在是都要繳社保嗎?
老師,我們是供應商,給客戶那邊的采購人員,1個點的返點,怎么做賬?
沒有計入工資 就是填的差旅費單子 給的餐補
同學需要提供發(fā)票,