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老師,有個(gè)員工 段明,24年10月份社保和公積金不在我公司繳納了,但是工資還在這里開,這個(gè)計(jì)提工資和發(fā)放工資咋做分錄啊,舉一個(gè)代數(shù)值的例子吧?另外,個(gè)稅申報(bào)填寫的部分他的社保和公積金怎么填寫呀?他 系統(tǒng)里面每月還有養(yǎng)老她母親的專項(xiàng)扣除呢這咋處理?

2024-11-08 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-08 16:14

好的,我來解答您的問題。 1. 計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄: 假設(shè)段明10月份的工資為10000元,分錄如下: - 計(jì)提工資時(shí):借方“應(yīng)付職工薪酬”10000元,貸方“管理費(fèi)用”(或相應(yīng)的費(fèi)用科目)10000元。 - 發(fā)放工資時(shí):借方“應(yīng)付職工薪酬”10000元,貸方“銀行存款”10000元。 2. 個(gè)人所得稅申報(bào): 由于段明10月份的社保和公積金不再由貴公司繳納,這部分在個(gè)稅申報(bào)時(shí)不再作為扣除項(xiàng)目。他的專項(xiàng)扣除如果還包括養(yǎng)老親屬的扣除,這部分仍然可以按照規(guī)定填寫在個(gè)稅申報(bào)中,只要這種扣除條件仍然滿足。

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快賬用戶7804 追問 2024-11-08 16:22

計(jì)提工資時(shí):借方“應(yīng)付職工薪酬”10000元,貸方“管理費(fèi)用”(或相應(yīng)的費(fèi)用科目)10000元。你寫的分錄錯(cuò)了,寫反了吧

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齊紅老師 解答 2024-11-08 16:25

抱歉,確實(shí)我描述反了。正確的分錄應(yīng)該是: - 計(jì)提工資時(shí):借方“管理費(fèi)用”(或相應(yīng)的費(fèi)用科目)10000元,貸方“應(yīng)付職工薪酬”10000元。 感謝您的指正,希望這樣解答更清晰。

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好的,我來解答您的問題。 1. 計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄: 假設(shè)段明10月份的工資為10000元,分錄如下: - 計(jì)提工資時(shí):借方“應(yīng)付職工薪酬”10000元,貸方“管理費(fèi)用”(或相應(yīng)的費(fèi)用科目)10000元。 - 發(fā)放工資時(shí):借方“應(yīng)付職工薪酬”10000元,貸方“銀行存款”10000元。 2. 個(gè)人所得稅申報(bào): 由于段明10月份的社保和公積金不再由貴公司繳納,這部分在個(gè)稅申報(bào)時(shí)不再作為扣除項(xiàng)目。他的專項(xiàng)扣除如果還包括養(yǎng)老親屬的扣除,這部分仍然可以按照規(guī)定填寫在個(gè)稅申報(bào)中,只要這種扣除條件仍然滿足。
2024-11-08
您好,是的,個(gè)稅系統(tǒng)中不在錄入社保公積金,就按照10000計(jì)算繳納個(gè)稅即可。
2024-11-11
同學(xué)你好! 工資表上,把這個(gè)人單獨(dú) 列示一行, 也就是說,其他人匯總為一組,他一個(gè)人為一組 做分錄,假如=3000 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)收款--張3 3000 貸:銀行存款 3000 收回時(shí) 借:銀行存款 3000 貸:其他應(yīng)收款--張3 3000
2024-10-22
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-11-20
你好,正確的是發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅,沒有發(fā)放不能申報(bào) 那正常交著公積金社保是嗎?
2025-02-20
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