一般來說,多繳了個人所得稅,可以通過以下步驟申請退稅: 確認多繳:通過個人所得稅 app 或者前往當?shù)囟悇諜C關,查詢自己的納稅明細和應納稅額,與實際繳納的稅款進行對比,以確認是否真的存在多繳稅款的情況。 準備相關資料:通常需要提供個人身份證明、納稅憑證、收入證明等材料。 填寫退稅申請表:可以在稅務機關網(wǎng)站下載或者現(xiàn)場領取退稅申請表,如實填寫相關信息。 提交申請:將準備好的資料和填寫好的申請表提交給當?shù)囟悇諜C關。 稅務審核:稅務機關會對提交的申請和資料進行審核,核實多繳稅款的情況。 審批:審核通過后,會進入審批環(huán)節(jié),確定退稅金額和方式。 退款:審批完成后,稅務機關會將多繳的稅款按照規(guī)定的方式退還給你。退款方式可能包括銀行轉賬、現(xiàn)金等。
老師,您好,2020年12月份公司申報個稅多了一個人,更正了個稅申報表后,那第四季度的所得稅報表也需要更正嗎,年前都已經(jīng)扎賬了,報表沒法改了,這個怎么處理了,麻煩老師指點一下,謝謝!
發(fā)現(xiàn)以前年度成本少算了,現(xiàn)在怎么更正?要在稅務系統(tǒng)更正每個月的財報和企業(yè)所得稅申報表嗎?
個人工資薪金表,補更正了1.2.3月,5.6.7月也更正了,目前要報八月份的稅,提示要做以前月份的更正,但4月份去做更正時,老是提示,4月已更正,實際上4月沒有做更正。目前是八月的工資薪金也報不了,怎么處理好呢?
個稅退稅是不是要更正申報前的表格和更正申報后的表格,更正申報前的表格查不到了怎么辦,個稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒辦法在這個月調工資收入了,這個要怎么解決
個稅退稅是不是要更正申報前的表格和更正申報后的表格,更正申報前的表格查不到了怎么辦,個稅多繳納了,不知道更正前的表格所以也沒辦法在這個月調工資收入了,這個要怎么解決
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
我這個是企業(yè)。 而且現(xiàn)在看不到更正前的表格了。所以退不了稅
要怎么處理
同學你好 去稅局大廳操作吧
那個不是要有申報前后的表格嘛 沒有申報前的表格
如果不退要怎么做賬
不退算預交的就可以了
怎么做賬
借應交稅費個人所得稅 貸銀行存款
可以不退嗎?
做賬怎么做
不退算預交的什么意思
是我下個月少報收入嗎
就是上面的分錄,下個月少報
好的,那我下個月,我要怎么知道是哪個員工多繳納了
你得核對出來明細才可以
那要怎么核對
在哪里可以查得到?
你申報記錄查詢就可以
我只能查詢得到更正后的。更正前的查不到
那你就不用退稅了,下個月按實際工資申報,他們自己匯算清繳的時候再退
那現(xiàn)在試多繳納的部分記 借其他應收個人所得,代銀行存款嗎?
公司承擔的嗎?不是員工自己承擔的嗎?你更正申報可以,個稅不用賬上做
個稅繳納不是有流水嗎?那我按哪個做?
那這個多交的應該是公司承擔,
因為員工收入并沒有那么多
按交的個稅金額來做就可以 不用公司承擔,匯算清繳會退回來