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小規(guī)模納稅人開出了專票,怎樣計提增值稅,具體分錄?是應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款?應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付只能統(tǒng)一用一種?是不是用了預(yù)付就只能選擇預(yù)收?

2024-11-07 15:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-07 15:37

小規(guī)模納稅人開出增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)計提的增值稅額通常計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”。具體分錄為: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這里使用“應(yīng)收賬款”還是“預(yù)收賬款”取決于收款的時間。如果貨物或服務(wù)已經(jīng)交付但款項尚未收到,則使用“應(yīng)收賬款”;如果款項已經(jīng)收到但貨物或服務(wù)尚未交付,則使用“預(yù)收賬款”。 關(guān)于應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付的使用,沒有規(guī)定必須統(tǒng)一使用一種??梢愿鶕?jù)實際業(yè)務(wù)情況和會計處理原則靈活選擇。使用“預(yù)付”并不意味著就只能選擇“預(yù)收”,它們是根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì)來確定的。

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小規(guī)模納稅人開出增值稅專用發(fā)票時,應(yīng)計提的增值稅額通常計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”。具體分錄為: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這里使用“應(yīng)收賬款”還是“預(yù)收賬款”取決于收款的時間。如果貨物或服務(wù)已經(jīng)交付但款項尚未收到,則使用“應(yīng)收賬款”;如果款項已經(jīng)收到但貨物或服務(wù)尚未交付,則使用“預(yù)收賬款”。 關(guān)于應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付的使用,沒有規(guī)定必須統(tǒng)一使用一種??梢愿鶕?jù)實際業(yè)務(wù)情況和會計處理原則靈活選擇。使用“預(yù)付”并不意味著就只能選擇“預(yù)收”,它們是根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì)來確定的。
2024-11-07
同學(xué)您好,是的,生可以直接就用應(yīng)付賬款的
2020-12-06
你好;? ? ? ? ? ? ? 1. 是的? 2.? ? ? ?那你 收款的時候你收入 符合要求了嗎 。 如果 符合了直接做?借:銀行存款;貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅? ; 就不用走預(yù)收賬款處理的??
2022-01-06
都可以的 不能抵扣所得稅,想要抵扣的得有發(fā)票
2021-06-28
你好,實際業(yè)務(wù)就是20萬,你多暫估了是嗎?現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸利潤分配
2022-05-27
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