你好,是的,就是這樣子開(kāi)的。
老師, 我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開(kāi)了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬(wàn),這是第一次開(kāi)的,那我上個(gè)月開(kāi)的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷(xiāo)售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
老師,我們是科技公司,客戶(hù)跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師我們是科技公司一般納稅人銷(xiāo)售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷(xiāo)售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開(kāi)6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開(kāi)到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
我們公司是一般納稅人,從事代銷(xiāo)服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣(mài)的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開(kāi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷(xiāo)按120售賣(mài),都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷(xiāo)項(xiàng)2.3,但我們按代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師我們銷(xiāo)售合同含稅價(jià)格是63萬(wàn),現(xiàn)在需要我開(kāi)發(fā)票,稅金是不是63萬(wàn)/1.13*0.13?七萬(wàn)多
我請(qǐng)問(wèn)一下,如果有23,24年度的費(fèi)用沒(méi)有入賬,現(xiàn)在可以直接計(jì)入25費(fèi)用中嗎?不調(diào)匯算清繳這種
老師您好 ,個(gè)體戶(hù)發(fā)工資 可以?xún)蓚€(gè)月一起發(fā)嘛?需要備注什么
公司有殘疾人,請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,我從2022年到2024年的增值稅就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時(shí)候做的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,今年的都是按月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我想把之前的調(diào)整平,我也沒(méi)有留底,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票勾選以往的發(fā)票,是不是都是已經(jīng)入賬的未勾選的發(fā)票?
公司法人占股2.5%,注冊(cè)資金50萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓以38445元轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,繳納了個(gè)人所得稅稅金7687.12元,印花稅繳納了9.61元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么錄。
快賬APP里3月份建立賬套,期初數(shù)據(jù)從哪里錄入?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn) 公司老板開(kāi)自己的車(chē)去工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票 可以入帳嗎?
老師,當(dāng)時(shí)這筆賬這么記的,現(xiàn)在取得發(fā)票應(yīng)該如何記?
老師,我們是工業(yè)企業(yè),我們用公戶(hù)付給海南電網(wǎng)有限公司工地電費(fèi),這個(gè)分錄怎么做呢?(樸老師)