你好,是的,就是這樣子開(kāi)的。

老師, 我上個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開(kāi)了75萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個(gè)期初余額為75萬(wàn),這是第一次開(kāi)的,那我上個(gè)月開(kāi)的50萬(wàn)是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷(xiāo)售額)呢?還是兩個(gè)都要填 同樣都是對(duì)應(yīng)的6%稅率
老師,我們是科技公司,客戶(hù)跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)老師我們是科技公司一般納稅人銷(xiāo)售貨物也提供技術(shù)服務(wù),這算是混合銷(xiāo)售吧,如果簽訂了技術(shù)服務(wù)可以開(kāi)6%的稅率吧,那技術(shù)服務(wù)里包含硬件可以開(kāi)到技術(shù)服務(wù)費(fèi)里嗎
我們公司是一般納稅人,從事代銷(xiāo)服務(wù),我們幫供應(yīng)商賣(mài)的產(chǎn)品含稅比如13個(gè)點(diǎn),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票按6個(gè)點(diǎn)開(kāi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要按含稅價(jià)計(jì)算還是不含稅價(jià)計(jì)算?比如100元的產(chǎn)品,代銷(xiāo)按120售賣(mài),都是含稅13%,手續(xù)費(fèi)20元也是含稅價(jià),如果換算成不含稅價(jià)大概17.7,銷(xiāo)項(xiàng)2.3,但我們按代銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)計(jì)算應(yīng)該按6%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)1.06,這樣對(duì)不上賬
老師我們銷(xiāo)售合同含稅價(jià)格是63萬(wàn),現(xiàn)在需要我開(kāi)發(fā)票,稅金是不是63萬(wàn)/1.13*0.13?七萬(wàn)多
公司向公益基金會(huì)捐贈(zèng)700元可以入賬嗎
可以在兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào)工資薪金嗎?
老師,開(kāi)水的增值稅發(fā)票中,水費(fèi)管道維護(hù)費(fèi)的稅率是多少
老師,購(gòu)進(jìn)混凝土 然后往出開(kāi)票開(kāi)的是建筑服務(wù)*河道維修。 我想問(wèn),購(gòu)進(jìn)混凝土?xí)r該怎么入賬
運(yùn)輸行業(yè)占比的話,是按含稅價(jià)還是不含稅價(jià),比如開(kāi)票300萬(wàn)不含稅,輪胎占比0.45,那我開(kāi)進(jìn)來(lái)輪胎是135萬(wàn),這個(gè)135萬(wàn)是含稅價(jià)嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報(bào)的收入應(yīng)該是從平臺(tái)中只申報(bào)7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報(bào),前兩個(gè)季度沒(méi)說(shuō)要申報(bào)網(wǎng)店收入
請(qǐng)問(wèn)用公司申請(qǐng)的二維碼收款的錢(qián),需要申報(bào)嗎?這個(gè)不算平臺(tái)吧,也沒(méi)開(kāi)店呀
老師,我想問(wèn)一下電子稅務(wù)局這個(gè)月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表是報(bào)9月本期的數(shù)據(jù),還是報(bào)7-9月累計(jì)數(shù)
您好,老師,麻煩問(wèn)下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年需要更正下增值稅申報(bào)表,部分收入適用錯(cuò)稅率,應(yīng)為13%,已按6%繳納,報(bào)表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師!公司掛的往來(lái)款由于沒(méi)有現(xiàn)金流可以通過(guò)簽三方協(xié)議讓這個(gè)賬消掉么?

