個人所得稅在繳納時通常是直接做賬處理的。確實,你可以使用會計分錄:借“應(yīng)交稅費-個人所得稅”貸“銀行存款”,來記錄這筆繳稅交易。這樣做可以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和及時性。
個體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,請問一下個體戶的經(jīng)營所得,計提所得稅是不是,借 所得稅費用 應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 繳納。應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款,公司的企業(yè)所得稅 借所得稅費用 應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸方銀行存款
計提并繳納個稅 可以直接 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款嘛
老師,個稅不計提直接做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,行不
個人所得稅不計提,直接 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款可以嗎
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本