在這種情況下,公司可以將500元作為捐贈(zèng)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體分錄可以是:借記“管理費(fèi)用”或“公益支出”500元,貸記“銀行存款”500元。這樣處理既體現(xiàn)了公益支出,也符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。
老師,我單位在一次公益性的拍賣會(huì)上,拍得了一副畫,支付了35000元,給開了公益事業(yè)性捐贈(zèng)統(tǒng)一票據(jù),我該怎么做分錄呢?
X公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),公司在該地投資500萬(wàn)元建成了一棟新廠房,于2011年12月通過(guò)政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司。這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%。假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入。X公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(末扣除捐贈(zèng)額及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元。雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)X、Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)(2)替X、Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對(duì)比前后稅負(fù)變化。
司在該地投資500萬(wàn)建成了一棟廠房,于2011年12月通過(guò)政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入,公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(未扣除捐贈(zèng)及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元,雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求:(1)分析捐贈(zèng)時(shí)x,Y公司的各自稅收負(fù)擔(dān)。,(2)替Y公司進(jìn)行納稅籌劃,并對(duì)比前后稅負(fù)變化
公司為支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè),司在該地投資500萬(wàn)建成了一棟廠房,4/32011年12月通過(guò)政府部門將其捐贈(zèng)給當(dāng)?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的Y公司,這一行為對(duì)雙方稅負(fù)有何影響?假定兩公司企業(yè)所得稅率均為25%,城建稅7%,教育費(fèi)附加3%,假定該廠房折舊年限20年,報(bào)廢時(shí)無(wú)殘值,無(wú)清理費(fèi)用及清理收入,X公司每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額1000萬(wàn)元(未扣除捐贈(zèng)及相關(guān)支出),受贈(zèng)方Y(jié)公司接受該不動(dòng)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)額為200萬(wàn)元,雙方除了這筆捐贈(zèng)再無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),要求
269.某上市公司通過(guò)市人民政府向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)貨物一批,該批物資賬面價(jià)值300萬(wàn)元,公允價(jià)值500萬(wàn)元,捐贈(zèng)過(guò)程中發(fā)生運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)1萬(wàn)元,人工費(fèi)0.5萬(wàn)元,上述支出均取得民政部門開具的財(cái)政票據(jù)。當(dāng)年企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為4 000萬(wàn)元,該上市公司當(dāng)年允許稅前扣除的公益性捐贈(zèng)金額為(? D? )萬(wàn)元。 A.301.50 B.480.00 C.500.00 D.501.50 這題怎么解答
這道題(1)應(yīng)確認(rèn)收入的金額是哪個(gè)?看答案不太明白?確認(rèn)收入的金額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入336.2?(商品分?jǐn)偟慕痤~)
請(qǐng)問(wèn)老師申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額按照全年累計(jì)那個(gè)金額對(duì)吧,如果這一季度累計(jì)金額比上一季度的少,然后之前交過(guò)稅了,這種情況屬于多繳稅了嗎,該怎么處理呢
客戶問(wèn) 看看今年成本超了沒(méi)?是什么意思?
老師,我們有一筆設(shè)備款,付了定金,付了第一筆分期付款,還有21期款未付,現(xiàn)在廠家問(wèn)我們是否開票,可以開票嗎
發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,沒(méi)有農(nóng)戶身份證號(hào)碼?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
郭老師,有時(shí)候我們開票和對(duì)方有差額,幾塊錢,幾十塊,入什么科目,二級(jí)科目寫什么呢
老師,一個(gè)合同可以分二張發(fā)票來(lái)開嗎
老師,我們用客戶的電,抵我們給客戶的加工費(fèi),但是客戶不開電費(fèi)發(fā)票給我們,扣7個(gè)點(diǎn)下來(lái)抵本月的電費(fèi)。 這分錄怎么做呀?
老師 計(jì)提和發(fā)放社保怎么做分錄的
我是出口制造企業(yè),現(xiàn)有一票貨物,原定于自主報(bào)關(guān)出口銷售,現(xiàn)改成通過(guò)國(guó)內(nèi)其他貿(mào)易公司銷售,需要重新報(bào)價(jià),在FOB價(jià)上加幾個(gè)點(diǎn)合適?