你好,你們公司是做什么的

老師,包工頭給我們開票,是要開發(fā)票給我們,可以開:建筑服務(wù)*工程服務(wù)? 還是開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
老師,我們是建筑公司,我們找別人給我們做的資料,我們需要付服務(wù)費,這個發(fā)票對方開的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費,這個對嗎
老師,我們是建筑公司,我們找別人給我們做的資料,我們需要付服務(wù)費,這個發(fā)票對方開的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費,這個對嗎
老師 請問我們是給甲方開的發(fā)票是加工費 我們分包給一個建筑勞務(wù)公司給我們做 純?nèi)斯にo我們開的發(fā)票是建筑服務(wù)*勞務(wù)費 這樣可以嗎?
老師,你好,請問下,我們分包出去的純勞務(wù)建筑服務(wù),對方給我們開的9%的*建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票,不是開的建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù),可以嗎?
企業(yè)要注銷,但是應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款有余額,能夠注銷掉嗎
承租方繳納房租也要申報印花稅嗎
老師,我們銷售種羊,給客戶開的銷售份免稅發(fā)票,但賬務(wù)處理是計入資產(chǎn)處置損益的,導(dǎo)致增值稅報表上的收入和賬上的不一致,這個怎么處理?
老師,想問一下眼鏡行業(yè)拿不到采購的進項票,多家個人獨資企業(yè)性質(zhì)同一個股東怎么做稅務(wù)籌劃能少繳個稅
中級會計三科書籍怎么購買,請發(fā)鏈接,謝謝
出口退稅中,老師提到,在取得報關(guān)單后15個工作日內(nèi)完成退稅資料備案,這個備案資料備案,是需要上傳稅務(wù)局么?還是企業(yè)留檔。哪些資料需要上傳稅務(wù)局。首次退稅,勾選了退稅抵扣,就將資料準備被查就可以了嗎
老師你好,我們給員工繳納養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,公積金,分錄怎么做了?謝謝!
個體在稅費種信息內(nèi)提示按季申報是核定增收或是查賬增收
集團公司給下面子公司借錢,房地產(chǎn)預(yù)征率1%,3%,4%是什么意思
我們公司簽訂外綜服務(wù)代辦退稅,代辦退稅發(fā)票已經(jīng)開給了外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè),請問我司是否還要開具出口發(fā)票給國外客戶?不需要的話增值稅申報表上是否要以代辦退稅發(fā)票金額填寫未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)來進行退稅事宜?
我們公司就是做靈活用工平臺的 我們有合作的代發(fā)薪平臺 就是我們的上游。一般是客戶把要發(fā)的員工工資打給我們 我們打給代發(fā)薪平臺 中間掙個差價
一般項目:企業(yè)管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;軟件開發(fā);專業(yè)設(shè)計服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;計算機系統(tǒng)服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告制作;電子專用設(shè)備銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;家用電器零配件銷售;文具用品零售;包裝服務(wù);裝卸搬運;國內(nèi)貨物運輸代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));家政服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù));機械設(shè)備研發(fā);通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造);機械設(shè)備銷售;軟件銷售;工業(yè)設(shè)計服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)(不含危
你好,這樣子的話,你其實開不了建筑服務(wù),你估計也沒有這個營業(yè)范圍。
如果想開的話 需要做什么呀
你這個算是代理服務(wù)或者信息服務(wù)。
增加了建筑的營業(yè)范圍也開不了是吧
你好,因為你實際沒有提供工程服務(wù)
如果我們辦了各種資質(zhì) 把客戶的員工當(dāng)成我們的 簽建筑服務(wù)的合同 是不是就可以開建筑服務(wù)勞務(wù)費了
你好,是的,你如果有這個營業(yè)范圍做了這些事情的話是可以的。
那這部分的員工 我們?nèi)フ移脚_發(fā)薪 是不是工資這部分 上游給我們開建筑發(fā)票 代發(fā)薪收取的服務(wù)費開現(xiàn)代服務(wù)呢?還是全開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票
你好,他們沒有實際給你們提供施工勞務(wù)的話就是開現(xiàn)代服務(wù)。
那我們這個增值稅要預(yù)繳嗎
你好,如果是開現(xiàn)代服務(wù)的話,不需要預(yù)繳。
增值稅還是銷項減進項是吧 所得稅也正??鄢杀?
你好,是的,也是一樣的銷項稅額減去進項稅額。 然后所得稅也是用收入減成本。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。
您好老師 昨天的問題 我們給客戶開了建筑服務(wù)-勞務(wù)費 備注了發(fā)生地和項目 在建筑服務(wù)發(fā)生地 不需要預(yù)繳增值稅嗎?
你好,這個是跨市區(qū)的話就需要交。