同學你好 這個做差旅費補助 這個可以稅前扣除
公司沒有車,員工出差開自己的車,油費發(fā)票報銷,可以直接計入差旅費嗎,這種補貼需要交個人所得稅嗎?
員工每月在小飯館吃飯,沒有發(fā)票怎么做賬,怎么抵扣所得稅
#提問#,老師,問一下,公司組織員工出去旅游,一些吃飯或者景區(qū)買票買水的小額支出沒有發(fā)票,可以直接憑付款截圖入賬員工福利費嗎?
老師,請問員工出差吃飯時微信支付的憑證可以作為發(fā)票企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
請問老師,公司給出差員工的飯補,沒有發(fā)票,可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
就是比如公司規(guī)定出差一天的飯60元,(員工不管當天吃的多余或者少于60都報60), 然后這個是可以做--銷售費用差旅費補助嗎? 沒有發(fā)票可以睡前扣除?
差旅費補助不需要發(fā)票就可以扣除
科目就是自己設(shè)置 ,銷售費用-差旅費補助嗎?
同學你好 嗯 是這樣設(shè)置的
好的。像給客戶買的禮品,沒有發(fā)票或者只有收據(jù)和付款截圖,這種能稅前扣除嗎?
這個不可以的哦 要全額調(diào)增
500元以下的收據(jù),能稅前扣除嗎?
同學你好 ;零星支出才可以的哦
零星支出是什么意思?
?零星支出不是所有的都可以做 收款人名下沒有營業(yè)執(zhí)照才可以 還得給你寫收據(jù) 收據(jù)上要寫清楚收款人的姓名手機號身份證號 金額不超五百元 收零星支出的一方一個月總的零星支出不能超2萬
哦哦,就是有營業(yè)執(zhí)照一定是能開發(fā)票的?怎么知道收零星支出的一方零星支出超沒超過2萬?
對的 是這樣的哦 是你們收的一個月不能超兩萬
收的是對同一個客戶是收的還是多個客戶共2萬? 沒有發(fā)票,根據(jù)提供的付款截圖或者收據(jù)入賬,然后匯算清繳納稅調(diào)增 對嗎
就是你收零星支出一個月不超兩萬 這樣說不明白嗎
明白了謝謝
不管誰開給你的,只要累計一個月不超兩萬 單張不超五百 符合我上面說的就可以 滿意請給紅五星好評,謝謝