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A公司把錢打到B公司,B公司到C供貨商那里購買門窗,C 供貨商給B公司開了進(jìn)項(xiàng)專票,B 公司怎么做賬

2024-11-06 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-06 10:19

借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款, 借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

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快賬用戶2583 追問 2024-11-06 10:26

借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-A公司 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:預(yù)收賬款-A公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-06 10:26

是的對的,正確的,是這么做的。

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借銀行存款,貸預(yù)收賬款, 借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款, 借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2024-11-06
你好 A公司出錢買B的東西,B發(fā)貨給A,那B應(yīng)當(dāng)把發(fā)票開A才是的(而不是B開票給C) B公司做收入分錄
2023-08-19
你好,B公司賬務(wù)處理是 A公司把錢打給B公司,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 ?然后B公司打貨款給C公司,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
2021-12-06
你好,也就是他多收了兩個(gè)點(diǎn)的是吧。
2024-01-16
一、A 公司賬務(wù)處理(付款→收票→收貨) A 公司打款給 B 公司(未收票、未收貨)借:預(yù)付賬款 ——B 公司貸:銀行存款 A 公司收到 B 公司發(fā)票,且收到貨物借:庫存商品 / 原材料(按實(shí)際采購內(nèi)容)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人,小規(guī)模納稅人無此科目)貸:預(yù)付賬款 ——B 公司 二、B 公司賬務(wù)處理(收款→付款購貨→入庫→開票發(fā)貨) 1. B 公司收到 A 公司打款(未開票、未發(fā)貨) 借:銀行存款貸:預(yù)收賬款 ——A 公司 2. B 公司向 C 公司付款購貨(未收票、未入庫) 借:預(yù)付賬款 ——C 公司貸:銀行存款 3. B 公司收到貨物并入庫(未收 C 公司發(fā)票,需暫估) 借:庫存商品 / 原材料(按合同價(jià)或市場價(jià)暫估,不含稅)貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(C 公司) 4. B 公司收到 C 公司發(fā)票,沖銷暫估并確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 先沖銷暫估分錄(紅字) 借:庫存商品 / 原材料(紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(C 公司)(紅字) 再按發(fā)票金額入賬 借:庫存商品 / 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(一般納稅人,小規(guī)模納稅人無此科目) 貸:預(yù)付賬款 ——C 公司 5. B 公司向 A 公司發(fā)貨并開具發(fā)票 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 ——A 公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 / 原材料 三、C 公司賬務(wù)處理(發(fā)貨→收款→開票) C 公司向 B 公司發(fā)貨(未收款、未開票)借:發(fā)出商品貸:庫存商品 C 公司收到 B 公司付款借:銀行存款貸:預(yù)收賬款 ——B 公司 C 公司向 B 公司開具發(fā)票借:預(yù)收賬款 ——B 公司貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:發(fā)出商品
2025-10-24
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