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我司提供技術(shù)服務(wù),本期開(kāi)票200萬(wàn),已收款,但是我司對(duì)下游供應(yīng)商還未收票付款,那這里開(kāi)票200萬(wàn)如果記了收入,成本怎么辦?因?yàn)槲覀儗?duì)下游供應(yīng)商的付款不一定在今年,這個(gè)怎么處理比較合適?

2024-11-04 18:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-04 18:25

當(dāng)你司提供技術(shù)服務(wù)開(kāi)票 200 萬(wàn)并收款,但對(duì)下游供應(yīng)商還未收票付款時(shí),可以按以下方法處理: 一、確認(rèn)收入 開(kāi)票 200 萬(wàn)且已收款,應(yīng)確認(rèn)收入: 借:銀行存款 200 萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 萬(wàn)(假設(shè)不考慮增值稅等因素) 二、暫估成本 如果確定會(huì)有成本發(fā)生,但對(duì)下游供應(yīng)商的付款不一定在今年,可以先暫估成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款 暫估的成本金額可以根據(jù)以往類似業(yè)務(wù)的成本比例或者與供應(yīng)商的合同約定等進(jìn)行合理估計(jì)。 三、后續(xù)處理 當(dāng)收到下游供應(yīng)商發(fā)票并付款時(shí): 先沖銷暫估分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(紅字) 再根據(jù)發(fā)票金額記錄實(shí)際成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(實(shí)際金額) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額,如有) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2024-11-04 18:46

如果跨年都沒(méi)有收票支付怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-11-04 18:46

匯算清繳調(diào)增就可以了

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快賬用戶7290 追問(wèn) 2024-11-04 18:49

也就是匯算清繳前都還未支付,那就匯算清繳調(diào)增,是吧

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齊紅老師 解答 2024-11-04 18:51

對(duì)的 是這個(gè)意思的

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2024-11-04
你好,計(jì)入成本過(guò)度科目中,最好是勞務(wù)成本
2022-01-16
?你好 ;? ? ? 你實(shí)際貨物收到了嗎?? 你付款出去; 對(duì)方不開(kāi)票; 那你也得做實(shí)物購(gòu)進(jìn)分錄沖預(yù)付賬款才行的?
2022-08-11
你好 ;? ? ?你們這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的;? 成本費(fèi)用發(fā)生了嗎?? ??
2022-08-10
同學(xué)你好,如果預(yù)計(jì)貨物到期后沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題,簽訂一份合同補(bǔ)充規(guī)定??梢蚤_(kāi)票但是付款時(shí)間為質(zhì)保期后
2024-07-08
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