你好!根據(jù)你們的業(yè)務(wù)內(nèi)容,賣電梯可以考慮按照銷售貨物的稅率開(kāi)具發(fā)票,通常是13%。電梯安裝維修服務(wù),如果單獨(dú)開(kāi)票,可以適用6%的稅率。如果客戶需要不同稅率的發(fā)票,確保每項(xiàng)服務(wù)都符合相應(yīng)的稅率要求后再開(kāi)具。
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺(tái)車報(bào)廢了,我們賣給報(bào)廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買進(jìn)這兩臺(tái)車,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么開(kāi)票呢?我能不能開(kāi)專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開(kāi)票項(xiàng)目是什么?謝謝
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開(kāi)票45萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)下來(lái)是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒(méi)有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬(wàn)的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬(wàn)左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開(kāi)完再開(kāi)155萬(wàn)的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬(wàn),今年已開(kāi)45萬(wàn),這個(gè)月及今年不再開(kāi)票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開(kāi)票,所以我們就每個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專票。
16:30T<問(wèn)答詳情國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?娜娜呢52023-06-1316:01發(fā)布23次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)您好,商務(wù)服務(wù)*會(huì)務(wù)服務(wù)2023-06-1316:03我們的經(jīng)營(yíng)范圍是可以這樣開(kāi)的是不?娜娜呢52023-06-1316:16發(fā)布43次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,你沒(méi)有會(huì)議費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,你問(wèn)你稅務(wù)局允許你們自己開(kāi)吧,只要那邊允許開(kāi)就可以。2023-06-1316:20你好,那除了開(kāi)會(huì)議費(fèi),按照我們的經(jīng)營(yíng)范圍還能開(kāi)什么大類發(fā)票?娜娜呢52023-06-1316:24發(fā)布66次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,按照現(xiàn)代服務(wù)就行了這個(gè)2023-06-1316:24發(fā)票項(xiàng)目是什么呢?是否符合我們的經(jīng)營(yíng)范圍呢?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開(kāi)發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
剛才忘發(fā)圖了
如果開(kāi)6%維修發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧
是的,開(kāi)具6%稅率的增值稅專用發(fā)票后,買方可以用這張發(fā)票抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。這樣既符合稅務(wù)規(guī)定,也有助于提高財(cái)務(wù)效率。
是的,開(kāi)具6%稅率的增值稅專用發(fā)票后,買方可以用這張發(fā)票抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。這樣既符合稅務(wù)規(guī)定,也有助于提高財(cái)務(wù)效率。
不是我說(shuō)我們單位,我們老板不想交稅
理解您的情況。不過(guò),按照稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法開(kāi)具發(fā)票并繳納相應(yīng)的稅款。避免交稅可能會(huì)帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。建議按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票和繳稅,以免未來(lái)可能產(chǎn)生的法律問(wèn)題和罰款。
我意思我們單位開(kāi)6%可以抵扣我們自己的進(jìn)項(xiàng)稅吧,還是全額按6交稅
開(kāi)具6%的增值稅專用發(fā)票后,你們單位可以將這部分銷售額的6%稅額作為應(yīng)納稅額,同時(shí)可以抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。這樣,實(shí)際繳納的增值稅=應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)稅額)-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。不是全額按6%交稅。