你好!根據(jù)你們的業(yè)務(wù)內(nèi)容,賣(mài)電梯可以考慮按照銷(xiāo)售貨物的稅率開(kāi)具發(fā)票,通常是13%。電梯安裝維修服務(wù),如果單獨(dú)開(kāi)票,可以適用6%的稅率。如果客戶需要不同稅率的發(fā)票,確保每項(xiàng)服務(wù)都符合相應(yīng)的稅率要求后再開(kāi)具。

老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣(mài)廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣(mài)的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣(mài),商場(chǎng)賣(mài)出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開(kāi)了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專(zhuān)發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開(kāi)業(yè)就賣(mài)了一臺(tái) ,不賺錢(qián),可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開(kāi)出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開(kāi)出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣(mài),商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開(kāi)給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣(mài)出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣(mài)的價(jià)錢(qián)一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢(qián)是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做??!十分感謝
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺(tái)車(chē)報(bào)廢了,我們賣(mài)給報(bào)廢汽車(chē)回收企業(yè),現(xiàn)對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買(mǎi)進(jìn)這兩臺(tái)車(chē),當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)這種情況我該怎么開(kāi)票呢?我能不能開(kāi)專(zhuān)票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開(kāi)票項(xiàng)目是什么?謝謝
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開(kāi)票45萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)下來(lái)是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒(méi)有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬(wàn)的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬(wàn)左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開(kāi)完再開(kāi)155萬(wàn)的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬(wàn),今年已開(kāi)45萬(wàn),這個(gè)月及今年不再開(kāi)票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開(kāi)票,所以我們就每個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題, 我們公司是一般納稅人,2015年買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專(zhuān)票;這臺(tái)設(shè)備2021年過(guò)后就沒(méi)咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣(mài)給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開(kāi)發(fā)票,我有兩個(gè)問(wèn)題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷(xiāo)售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買(mǎi)進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開(kāi)票要按銷(xiāo)售合同來(lái)開(kāi),就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷(xiāo)售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開(kāi)專(zhuān)票嗎? 我看到有政策說(shuō):一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開(kāi)具普通發(fā)票,不得開(kāi)具專(zhuān)票。
16:30T<問(wèn)答詳情國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)給我們的一個(gè)會(huì)議補(bǔ)貼,看著他們不是一個(gè)政府單位,要求我們給他開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)什么發(fā)票項(xiàng)目比較合適呀?娜娜呢52023-06-1316:01發(fā)布23次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師同學(xué)您好,商務(wù)服務(wù)*會(huì)務(wù)服務(wù)2023-06-1316:03我們的經(jīng)營(yíng)范圍是可以這樣開(kāi)的是不?娜娜呢52023-06-1316:16發(fā)布43次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,你沒(méi)有會(huì)議費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍,你問(wèn)你稅務(wù)局允許你們自己開(kāi)吧,只要那邊允許開(kāi)就可以。2023-06-1316:20你好,那除了開(kāi)會(huì)議費(fèi),按照我們的經(jīng)營(yíng)范圍還能開(kāi)什么大類(lèi)發(fā)票?娜娜呢52023-06-1316:24發(fā)布66次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,按照現(xiàn)代服務(wù)就行了這個(gè)2023-06-1316:24發(fā)票項(xiàng)目是什么呢?是否符合我們的經(jīng)營(yíng)范圍呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開(kāi)發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開(kāi)國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開(kāi)港雜費(fèi)發(fā)票,50%開(kāi)國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱(chēng),數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒(méi)辦呢,還要給別的公司開(kāi)開(kāi)房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷(xiāo)么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


剛才忘發(fā)圖了
如果開(kāi)6%維修發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧
是的,開(kāi)具6%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,買(mǎi)方可以用這張發(fā)票抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。這樣既符合稅務(wù)規(guī)定,也有助于提高財(cái)務(wù)效率。
是的,開(kāi)具6%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,買(mǎi)方可以用這張發(fā)票抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。這樣既符合稅務(wù)規(guī)定,也有助于提高財(cái)務(wù)效率。
不是我說(shuō)我們單位,我們老板不想交稅
理解您的情況。不過(guò),按照稅法規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法開(kāi)具發(fā)票并繳納相應(yīng)的稅款。避免交稅可能會(huì)帶來(lái)法律風(fēng)險(xiǎn)。建議按規(guī)定開(kāi)具發(fā)票和繳稅,以免未來(lái)可能產(chǎn)生的法律問(wèn)題和罰款。
我意思我們單位開(kāi)6%可以抵扣我們自己的進(jìn)項(xiàng)稅吧,還是全額按6交稅
開(kāi)具6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票后,你們單位可以將這部分銷(xiāo)售額的6%稅額作為應(yīng)納稅額,同時(shí)可以抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅。這樣,實(shí)際繳納的增值稅=應(yīng)納稅額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。不是全額按6%交稅。