您好!根據(jù)2022年的政策,小規(guī)模納稅人全年銷售額限額為500萬元。如果您的公司全年銷售額沒有超過這個限額,即便某個季度超過了30萬元的免稅限額,也不會有額外的增值稅征收。因此,不會存在退稅的情況。不過,請關(guān)注最新的稅務(wù)政策變化,以便及時調(diào)整。
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號開始不是免那個增值稅嗎?普票嗯,如果說客戶季度現(xiàn)在從4月1號開始啊,季度超過45萬以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬收入,分開幾個月開票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過500萬的吧
請問老師,就是小規(guī)模納稅人開具普票免了3%的增值稅,并且沒有了季度45萬的限制,但是剛剛我在app聽課,老師說不超過500萬,因為是錄播回放我沒有辦法在對話框問老師,只能來這里提問,那老師說的不超過這個500萬是年度不超過500萬還是季度不超過500萬呢
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
2023年小規(guī)模企業(yè)新政策 季度開普票不超過30萬,免增值稅 季度開普票超過30萬,全額按1% 開專票按1% 政策有效期2023.1.1-2023.12.31 老師,這個說的季度不超過三十萬,是不含稅的三十萬,還是含稅的呢?還有就是一個問題,專票1%是啥意思,是說的意思就是說的,一萬就是收一百的增值稅的意思嗎?
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果專票+普票開票一個季度超過30萬,就是要全額交稅了,那這個全額交稅是不是按如果稅率全部是開1%就按1%的稅率全額來征稅呢
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告表,120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報也計提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計攤銷確只有6250.2元。(2023累計攤銷6250.2沒有計提,2023年累計攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進公戶做注資款嗎
老師您好,那當時一季度超過了30萬,不得先預繳增值稅嗎?234季度沒有超過全年也沒超過500萬,那之前預繳的增值稅不退,交完的就是交了是嗎
您好!對于小規(guī)模納稅人,如果某個季度的銷售額超過了30萬元,確實需要按照規(guī)定預繳增值稅。如果后續(xù)季度的銷售額沒有超過限額,且全年累計銷售額未超過500萬元,那么之前預繳的稅款可以在年度匯算時用于沖抵后續(xù)應(yīng)納稅額。如果全年納稅額已被沖抵完畢,多繳的稅款將會退還。