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老師,請問我公司收到貨,對方未開發(fā)票,會計分錄怎么做

2024-11-01 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-01 21:33

在這種情況下,你可以先記賬貨物的入賬,做借方“庫存商品”或相應的資產(chǎn)賬戶,貸方則是“應付賬款”。等到對方開具發(fā)票后,再進行調(diào)整分錄,處理增值稅等相關(guān)稅務問題。

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在這種情況下,你可以先記賬貨物的入賬,做借方“庫存商品”或相應的資產(chǎn)賬戶,貸方則是“應付賬款”。等到對方開具發(fā)票后,再進行調(diào)整分錄,處理增值稅等相關(guān)稅務問題。
2024-11-01
借,銀行存款,貸,預收賬款。
2024-06-03
您好 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:應付賬款
2023-04-13
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-28
你好!這個借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅。
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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