伙食補助如果是公司按規(guī)定發(fā)放給所有員工的,且金額合理,可以在計算應(yīng)納稅所得額時作為福利費用在稅前扣除。至于個人所得稅,如果伙食補助不超過國家規(guī)定的免稅額,員工個人是不需要繳納個稅的。具體免稅額度和政策可能有變動,建議查看最新的稅法規(guī)定。
老師好,給員工每月的伙食補貼,是要算入工資總額交個人所得稅的吧?個人承擔的社保也不能個稅扣除吧
老師好,我們公司之前沒有給員工交過個稅,我想知道繳納個稅的流程是什么呀?現(xiàn)在是說有個新政策:年工資超過6w才扣繳嗎?那我每月工資表還需要把每個人的個稅算出來扣掉再給員工發(fā)嗎?以及每月需要去申報個稅嗎?
老師,我們是經(jīng)營零食店的,合伙企業(yè),有法人合伙(51%),有自然人合伙(49%),自然人要交個人所得稅,法人合伙繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅,自然人交個稅是按照每個月的銷售收入的40%的5%扣除5.5%分紅,算個稅的時候,我除了每個月報公司的員工的工資薪金所得,我還要報經(jīng)營所得,這個經(jīng)營所得我還是按照銷售收入的40%的5%報,是吧,員工的工資薪金所得,我就按正常的報嘛,是這樣理解么
老師,我們公司幾個員工成立了合伙企業(yè),暫時沒有經(jīng)營所得,需要每個月申報個人所得稅嗎?個人所得稅是所有合伙人都要零申報還是掛在合伙企業(yè)下的職員用來申報工資薪金???
老師,公司項目在外地,公司每月給員工生活補助,補助費沒有發(fā)票,是否可以稅前扣除?需要交個稅嗎?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
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老師,有文件號嗎
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。