你好,這個100萬打到公司,是以什么名義打的。
老師你好,我們是股份有限公司,目前有三位股東,可是從一開始就是一個股東投錢,用于公司的拓展,現(xiàn)在要開始建廠房了,還是一個股東拿錢,我想問一下這個賬應(yīng)該怎么做,怎么證明這個錢是一個股東出的,等到公司有盈利了,又要以什么方式把這個股東前期投入的資金給撤出來,這個賬應(yīng)該怎么做
老師,請教個問題:我們公司本來有3個股東,公司賬面虧損190萬元,其中一個股東投資了機床和現(xiàn)金共計600萬元,他現(xiàn)在要撤資退股,其他股東愿意從公司賬上拿出320萬給這個撤資的股東 這里面涉及到稅務(wù)之類的怎么處理,然后賬目上如何處理,謝謝
老師,您好,我們公司投資了一家公司,投了8萬,現(xiàn)在要把錢拿回來,但是又只能拿回4.2萬的樣子,還有就是之前那個公司要保留,公司不注銷,也不做股權(quán)變更,。這個錢我們要以什么名義怎么收回來呀,還有就是不做股權(quán)變更有什么風(fēng)險呀
老師問個問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個公司的法人打了100萬到賬上他同時也是我們公司法股東,這個相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個發(fā)票開給之前那一家,那個法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個公司一分錢也沒有多付呀
老師,公司原來四個股東,現(xiàn)在有三個撤資了,100%的股份都賣給了最后一個股東的另外一個公司,現(xiàn)在是要付其中一個人的撤資款的一部分50萬,這個錢應(yīng)該賣股份的公司支付是不是,如果是剩下股東也就是法人,以他個人名義付這樣好處理嗎
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項目,我不懂
老師,勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險,保險公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險費的發(fā)票,勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費發(fā)票,這樣可以嗎
關(guān)于賬務(wù)整理問題:從20年至25年,從多個單位收到撥款,用于專項項目支出,但后期存在A項目資金墊付了B項目,B項目又墊付了C項目這樣的情況,現(xiàn)在各個項目余額中,有的已經(jīng)是負數(shù),有的存在不實余額。而會計賬目中,存在項目記錄模糊的情況,先需要重新整理項目臺賬,更正準(zhǔn)確的收支情況及余額,更正賬目。請問從哪個方向或思路入手,能更高效完成此項工作呢
請問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務(wù),去年開始沒有申報工商年報和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細表,科目余額表,電子憑證等,請問這個需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報表主表銷項稅額與財務(wù)報表的不一致?
超標(biāo)準(zhǔn)報銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價跟消費標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費管理辦法?
公司車輛處置給個人,老板給個人協(xié)商的價格直接經(jīng)過二手車交易市場過戶給個人了。但是后面財務(wù)說需要補評估報告,結(jié)果評估機構(gòu)評估的價格和成交價,相差比較大。這個怎么辦呢
老師,,在實務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個知識點是不得變更
老師,應(yīng)付賬款明細賬余額方向在借方是我們多付的款項是吧?或者是付了對方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
投資款呢,入賬時,做到是實收資本,然后再對外投資,做的長期股權(quán)投資
你好,,你這樣就不能再隨便拿出這100萬的,除非你減資
我們公司注冊資本是1000萬,實收資本是1100萬,營業(yè)執(zhí)照和工商信息都是1000萬,這個100萬是直接股權(quán)投資了,這樣的情況還需要做減資嗎,不能直接拿出來嗎
不能,只要是投資,就不能隨便拿走
必須要做減資才可以啊,我這個減資不涉及工商信息的變更呢,而且公司一直虧損,未分配利潤是負數(shù)的
你好,是的。是涉及。 所以建議你當(dāng)借款,用完后歸還
不涉及工商信息的變更,所以不需要做減資處理,直接當(dāng)成借款,還給股東就可以了嗎,是這么理解的不呢
您好,是的,就是這樣理解。這樣操作簡單方便
老師,那我的賬務(wù)處理你看這樣對不 借:銀行存款 貸:股權(quán)投資 借:實收資本 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
你好,之前已經(jīng)進入到實收資本里面去了,是不是?現(xiàn)在沖減,對不對?
是的,收到投資款的時候入賬到實收資本里面了
你好,這樣子的話沒問題。
總結(jié)一下哈,就是我按照借款來處理,賬務(wù)處理就如上唄,因為雖然做到實收資本里面的,但是呢,這個實收資本只是公司對外的投資,并不涉及公司的注冊資本問題,是不
你好,你就不能做實收資本。你如果做了實收資本,稅務(wù)局不會讓你隨便拿走錢的。
那我應(yīng)該怎么處理呢,給我繞暈了,哈哈
你好,你先確認,當(dāng)時投錢進來,備注有沒有寫投資款。你收到錢如何做的分錄。
老師,當(dāng)時收到款時,銀行回單用途沒有備注投資款,入賬直接是:借:銀行存款 貸:實收資本-***家居投資款 ,然后對外投資時 借:長期股權(quán)投資**家居公司 貸:銀行存款
你好,你紅字分錄沖減第一個,然后重新做,借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款。 然后歸還的時候做相反的憑證就行了。