您好!增值稅是按照每個納稅人識別號來申報的,如果分公司有獨立的納稅人識別號,那么需要單獨申報增值稅。而企業(yè)所得稅的話,通常是總公司合并申報,包括所有分公司的收入和成本。不過,具體情況還需要根據(jù)當?shù)囟悇找?guī)定來確定。
老師,您好,咨詢一個問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報表進行申報和繳納,現(xiàn)在是季度預繳(建筑業(yè)),分公司只需要申報增值稅和季度財務報表,需不需要做企業(yè)所得稅這個分錄?如果不做,利潤表的所得稅是空白。
請問老師,分公司的增值稅獨立申報,企業(yè)所得稅合并申報,那么賬務是單獨建立賬套還是跟總公司合并一個賬套做賬就好呢?
獨立核算的分公司企業(yè)所得稅是要單獨申報還是和總公司合并申報?
老師您好,請問如果總公司是小微企業(yè),分公司也可以享受是小微企業(yè)來申報企業(yè)所得稅么?不區(qū)分獨立核算和合并申報是么?
總分公司需要先備案是否合并申報嗎,如果是獨立核算的總分公司呢,這個企業(yè)所得稅匯算是合并申報還是分別申報,
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
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老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?